23年费用发生暂估计入费用,下年发票到后附在凭证后边就是
19年12月份的利息费用发票未收到,但12月份已入账,汇算时也未调整,如果21年才取得发票账务如何处理?
取得的增值税专用发票,进项税不抵扣可不可以?去年的一张专票,今年发现做账的时候忘记做进项税了。如何补救?
2022年物业费,未支付也未取得发票,在23年1月付款,2月取得发票,如何做账?22年所得税能否税前扣除?
执行小企业会计制度的小企业,由于2022及2021年部分成本费未及时取得发票,也未列支,于2023年4-7月分别取得了以前年度发票,由于2021-2022年盈利并缴纳企业所得税,如果跨年费补入帐,是否需要调整2021-2022年所得税年报,并申请退企业所得税,或不修改申报,跨期费用应如何记帐,是否记录以前年度损益调整
23年发生的银行手续费,2024年才开具专票出来,请问怎样入账?专票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年发生的费用,我的发票怎么附上,才能企业所得税税前扣除?
老师,请问一下,这是法人,他自己治病的开的这个医疗凭据,可以入公司账么?
老师做审计是是一年的业务一审吗?比如22年的 23年的一年一审是吗?
请问有逾期或呆账的人可以成为法人吗?有哪些风险?
非签订劳动合同的员工临时为公司办事,公司报销其差旅费。能计入差旅费全部扣除吗。是我们其他公司的同事,一个人负责好几个公司的业务,劳动合同没签在我们公司
老师,员工因工伤住院20天,住院期间工资按什么标准发放?
老师,开票品名*劳务*门窗加工费 需要申报劳务报酬所得吗
请问, 差旅费的分录怎么写?
我们工地买的小工具,比如炮枪,加长钻头 这些都是入哪些科目
老师,您好,我补交去年的企业所得税,我做的分录是这样的:借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷 :应交税费---应交企业所得税 。补交的金额,过账后,为什么在提取法定盈余公积金里了呢?
老师您好,平常去菜市场买菜给员工做工作餐没有发票,如何入账呢?
请问,汇算清缴后,补企业所得税和退企业所得税的分录,如何做?
汇算补税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 对么?
是的,就是那样子的哈