对,只要符合小微条件就可以享受这个税率的

老师你好,请问一个实操问题,我司符合小微企业和高新税收优惠,请问所得税申报时的利润总额是扣除研发加计后符合小微的300万呢还是没加计扣除前的利润总额是控制在300万才能享受小微企业所得税优惠政策?
老师问一下,我们是高新企业,然后申报企业所得税汇算清缴的时候研发部分费用是加计扣除比例100%。 那这样我是不是还可以同时享受小型微利企业减免企业所得税的优惠政策
老师,高新技术企业又是小微企业,可以在享受研发费用的加计扣除政策的基础上减少应纳税所得额后再用小微企业的税率缴纳所得税吗?
我是小型微利企业,享受应纳税所得额300万以下的所得税优惠政策,我同时也是高新技术企业,有研发费用,请问这种情况应纳税所得额是不是扣除研发费用后低于300万元就可以享受百分之5的所得税税率?
现在小型微利企业所得税优惠政策是应纳税所得额不超过300万元即可享受5%的税负吧,现在不区分应纳税所得额小于100万、大于100万小于300万的情况吧。
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
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请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
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公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
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老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
请问可以是扣除研发费用后低于300万能享受吗?
可以,就是纳税调整以后低于300万
那要是企业前3个季度是低于300万,第四季度超过300万,汇算清缴低于300万,分别怎么交税?
你第四季度多交了汇算清缴的时候再退税
哦哦,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢