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老师,你好,请问境外全资子公司向境内母公司分红,假设股东决定分红的会议时间为2023年12月,但实际收款时间是在2024,请问此笔分红的入账时间是2023年还是2024年

2024-04-10 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-10 21:31

你好,根据你的描述(股东决定分红的会议时间为2023年12月,但实际收款时间是在2024) 23年12月份做应收股利,投资收益的分录 24年做银行存款,应收股利的分录

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快账用户9664 追问 2024-04-10 21:38

在2023确认投资收益,也即是此笔分红并入到母公司利润当中,在第四季度进行纳税申报,请问此笔在子公司当地已缴纳的税款能否在季度申报中抵免

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齐红老师 解答 2024-04-10 21:39

你好,是可以进行相应抵免的 

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快账用户9664 追问 2024-04-10 21:39

季度申报如何申报

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快账用户9664 追问 2024-04-10 21:40

好像没看到有对应的位置可以填

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齐红老师 解答 2024-04-10 21:40

你好,季度 的时候,根据利润表的收入,成本,利润总额填写就是了 

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快账用户9664 追问 2024-04-10 22:03

并入母公司利润,此笔分红不就交所得税?

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齐红老师 解答 2024-04-11 08:14

你好,季度的时候,是并入利润缴纳所得税 汇算清缴的时候,国外缴纳的所得税税款,可以进行相应抵免 的 比如  利润总额 1000万,国外所得100万,国外缴纳了所得税25万 那汇算清缴时候补交的税款=1000万*25%—25万(假如国内季度没有预交所得税)

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快账用户9664 追问 2024-04-11 08:45

那就是季度时不能抵减香港已缴纳的税费,汇算清缴时才可以抵减是吗

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快账用户9664 追问 2024-04-11 08:50

境内母公司是高新技术企业,但当时申请认定并没有将境外子公司经常所得并到母公司中,请问取得此笔分红在计算税金时是否适合15%的税率

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快账用户9664 追问 2024-04-11 08:53

假设此笔分红为港币1000万,在计提时应按哪个时点的汇率折算入账,收到分红又按什么汇率折算

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齐红老师 解答 2024-04-11 08:55

你好,是汇算清缴的时候,才可以抵免的。 这个所得,是按境内母公司高新技术15%的税率 计提的时候,按对方宣告时候的汇率。收到分红按收到分红款项当天的汇率

你好,是汇算清缴的时候,才可以抵免的。
这个所得,是按境内母公司高新技术15%的税率
计提的时候,按对方宣告时候的汇率。收到分红按收到分红款项当天的汇率
你好,是汇算清缴的时候,才可以抵免的。
这个所得,是按境内母公司高新技术15%的税率
计提的时候,按对方宣告时候的汇率。收到分红按收到分红款项当天的汇率
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快账用户9664 追问 2024-04-11 08:57

因为境外子公司分红的金额为税后的,入账确认此笔分红收入是否要折算为税前金额?

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齐红老师 解答 2024-04-11 09:00

你好,不需要这样折算的 

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你好,根据你的描述(股东决定分红的会议时间为2023年12月,但实际收款时间是在2024) 23年12月份做应收股利,投资收益的分录 24年做银行存款,应收股利的分录
2024-04-10
你好 分红的话; 会涉及所得税的;  按季度报即可;    
2022-09-21
您好,1.‌根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,公司在分配当年税后利润时,应当先提取利润的百分之十列入公司法定公积金‌。公司分红必须提公积,影响分红总金额(减少) 2.银行的借款合同限制分红,会影响分红总金额(减少) 3.来年经营预算需要资金投入,会影响分红总金额(减少) 4.股东们有的希望能够多分些红利作为他们个人收入,这是一鸟在手理论,会影响分红总金额(增加) 5.有的则支持公司继续投资扩张, 这些股东看中公司以后的发展,会影响分红总金额(减少)
2024-11-30
您好,账户有钱的话,是可以分红的,正常是可以的
2023-09-22
你好同学: 假设子公司未分配利润余额年初年末都是红字,合并报表的时候是不是也得像盈利一样在母公司和少数股东之间按比例进行分配,还是可以直接跟母公司的年初年末未分配利润利润简单相加呢? 是的; 假设母公司有两台设备卖给子公司了,卖价100万,成本80万,全部当成存货。 抵消分录是: 借:营业收入100 贷:营业成本80 贷:存货20
2022-02-18
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