您好,借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用一8849.56 借原材料-废料8849.56

借:银行存款 1000 贷: 营业外收入 884.96 应交税费-销项税 115.04 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000,这笔全冲了有什么风险吗,卖的废料做研发费用
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,之前的账假如冲了10000,冲研发冲多了怎么办啊
跨年了老师
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛
可以用未分配利润分配吗
哦哦,可以的哦,损益科目用未分配利润 来代替,做调整分录
老师,那个有3年的,2021.2022.2023年都放到2024年吗
这样做有影响吗
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,术
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛。。老师,有几年的每个月都有废料入库。只要红冲12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,??老师做了未分配利润利润的分录就要更改所得税申报表啊?研发冲多了,我们之前多交企业所得税。但是现在就是要少冲点研发费用,又不可能退税喽?现在怎么弄?
您好,我们这个研发费用确实特殊,那不冲了,以前的不管,24所做现在这样的分录,只有咱自已清楚,外人不一定能发现,又不细查
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报,有几年的每个月都有废料入库。做账在2024年3月份。只要红冲2021.12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?调整正确的,更改2021.2022.2023年所得税汇算清缴年报?和哪个年报
老师,只要做了未分配利润分录。就要动所得税汇算清缴年报吗?调了22年的分录更正在2024年,这个今年汇算清缴年报调整就好了吧,2022年的汇算清缴年报还要动吗
您好,未分配利润分录就是要更正申报以前年度的(年报和所得税汇缴申报表)的 账直接在24年账套里的
假如没更正是不是有风险啊?老师,把2022年的分录更正了一下用的未分配利润,之前的那个老师都没有提醒我更正以前2022年的申报表,
早上好,可能老师以为您知道的,因为不更正申报的话,我们调整的这部分就没有交税(不管是不是要交税都要申报), 您想呀,如果只调整不用申报的,那我们就能调节自已想交的税金啦,不想交就明年调
把调整的未分配利润差异放在2023年汇算清缴年报里了,
今年的汇算清缴还没有提交
把22年的分录调整了,这个账做在2024年,未分配利润利润影响22年的未分配利润利润吗(资产负债表里的未分配利润)?
您好,是的,未分配利润这个科目是不影响 24年利润表的,我们调整的哪年就要是更正哪年的申报表
那废料的涉及到2021.2022.2023年的用含税的冲的,冲研发费用,导致我们企业所得税交多了,调还是不调啊。老是改报表有风险吗
那未分配利润不能随便用吧老师
您好,1.未分配利润不能随便用,是的,这是调整以前年度的,总调当然不好的 2.多交就多交了,以前还是不要去调了,多交比少交好,少交有税务风险