您好,借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用一8849.56 借原材料-废料8849.56
借:银行存款 1000 贷: 营业外收入 884.96 应交税费-销项税 115.04 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000,这笔全冲了有什么风险吗,卖的废料做研发费用
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,你好,请问一下工资可以暂估吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师您好,公司借个人的钱用于开支,公司计入(其他应付款)科目,现在公司能把这个款项(其他应付款)转入到(营业外收入)吗?(法人意思是:个人出个证明,这个债务由法人自己承担,与公司无关),请教老师,这个能转(营业外收入吗?)
老师,我们公司账户被冻结了,无法缴纳个税,我们领导让我个人去税务局大厅缴纳,让我给公司垫付税钱,回来后报销,这样可以吗?税务局大厅只有完税证明,没有可以证明我交税的回单,领导让我自己写一个说明,这样合理吗?
老师,我跟一家餐饮来代账,他们是通过公账给我打的工资,没有达到我们当地的最低工资标准,我按正常申报个税做工资,是吗
请问老师,一般纳税人简易计税可以开9%的票吗,或者是一般计税可以开3%的票吗
公司让装卸工来装卸货物他们不愿意去税务局代开发票,公司无法取得发票怎么办?
请问老师小规模企业电子税务局的发票额度是一个月还是一个季度的啊?
废水处理合同,可以开具劳务费*污水处理费吗
老师,之前的账假如冲了10000,冲研发冲多了怎么办啊
跨年了老师
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛
可以用未分配利润分配吗
哦哦,可以的哦,损益科目用未分配利润 来代替,做调整分录
老师,那个有3年的,2021.2022.2023年都放到2024年吗
这样做有影响吗
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,术
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛。。老师,有几年的每个月都有废料入库。只要红冲12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,??老师做了未分配利润利润的分录就要更改所得税申报表啊?研发冲多了,我们之前多交企业所得税。但是现在就是要少冲点研发费用,又不可能退税喽?现在怎么弄?
您好,我们这个研发费用确实特殊,那不冲了,以前的不管,24所做现在这样的分录,只有咱自已清楚,外人不一定能发现,又不细查
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报,有几年的每个月都有废料入库。做账在2024年3月份。只要红冲2021.12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?调整正确的,更改2021.2022.2023年所得税汇算清缴年报?和哪个年报
老师,只要做了未分配利润分录。就要动所得税汇算清缴年报吗?调了22年的分录更正在2024年,这个今年汇算清缴年报调整就好了吧,2022年的汇算清缴年报还要动吗
您好,未分配利润分录就是要更正申报以前年度的(年报和所得税汇缴申报表)的 账直接在24年账套里的
假如没更正是不是有风险啊?老师,把2022年的分录更正了一下用的未分配利润,之前的那个老师都没有提醒我更正以前2022年的申报表,
早上好,可能老师以为您知道的,因为不更正申报的话,我们调整的这部分就没有交税(不管是不是要交税都要申报), 您想呀,如果只调整不用申报的,那我们就能调节自已想交的税金啦,不想交就明年调
把调整的未分配利润差异放在2023年汇算清缴年报里了,
今年的汇算清缴还没有提交
把22年的分录调整了,这个账做在2024年,未分配利润利润影响22年的未分配利润利润吗(资产负债表里的未分配利润)?
您好,是的,未分配利润这个科目是不影响 24年利润表的,我们调整的哪年就要是更正哪年的申报表
那废料的涉及到2021.2022.2023年的用含税的冲的,冲研发费用,导致我们企业所得税交多了,调还是不调啊。老是改报表有风险吗
那未分配利润不能随便用吧老师
您好,1.未分配利润不能随便用,是的,这是调整以前年度的,总调当然不好的 2.多交就多交了,以前还是不要去调了,多交比少交好,少交有税务风险