您好,借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用一8849.56 借原材料-废料8849.56

借:银行存款 1000 贷: 营业外收入 884.96 应交税费-销项税 115.04 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000 借:管理费用-研发费用-直接投入-材料 1000 货:银行存款 1000,这笔全冲了有什么风险吗,卖的废料做研发费用
老师,你好,公司一台设备,既用于研发也用于生产,平时折旧是按2:8计提的,现在这台设备要维修,那这笔维修费,是否也按2:8计入研发费用和制造费用? 公司报废了一批研发物料,相关的账务处理是这样吗:报废研发物料,借:银行存款 贷:其他业务收入;结转报废研发物料,借:其他业务成本 贷:研发费用-直接材料
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师,之前的账假如冲了10000,冲研发冲多了怎么办啊
跨年了老师
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛
可以用未分配利润分配吗
哦哦,可以的哦,损益科目用未分配利润 来代替,做调整分录
老师,那个有3年的,2021.2022.2023年都放到2024年吗
这样做有影响吗
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,术
您好,没事儿呀,把原分录红冲,再做这相金额小的分录嘛。。老师,有几年的每个月都有废料入库。只要红冲12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报
您好,是的账在2024年,但这个 未分配利润 是要更正申报 2021.2022.2023 所得税汇缴申报表的,风险是没有,因为是纳税调增,??老师做了未分配利润利润的分录就要更改所得税申报表啊?研发冲多了,我们之前多交企业所得税。但是现在就是要少冲点研发费用,又不可能退税喽?现在怎么弄?
您好,我们这个研发费用确实特殊,那不冲了,以前的不管,24所做现在这样的分录,只有咱自已清楚,外人不一定能发现,又不细查
您好,账在2024年不做在以前年12月,我们只改汇缴申报表和年报,其他不用更正申报,有几年的每个月都有废料入库。做账在2024年3月份。只要红冲2021.12月份的分录吧,22年12月份23年12月份都红冲吧?调整正确的,更改2021.2022.2023年所得税汇算清缴年报?和哪个年报
老师,只要做了未分配利润分录。就要动所得税汇算清缴年报吗?调了22年的分录更正在2024年,这个今年汇算清缴年报调整就好了吧,2022年的汇算清缴年报还要动吗
您好,未分配利润分录就是要更正申报以前年度的(年报和所得税汇缴申报表)的 账直接在24年账套里的
假如没更正是不是有风险啊?老师,把2022年的分录更正了一下用的未分配利润,之前的那个老师都没有提醒我更正以前2022年的申报表,
早上好,可能老师以为您知道的,因为不更正申报的话,我们调整的这部分就没有交税(不管是不是要交税都要申报), 您想呀,如果只调整不用申报的,那我们就能调节自已想交的税金啦,不想交就明年调
把调整的未分配利润差异放在2023年汇算清缴年报里了,
今年的汇算清缴还没有提交
把22年的分录调整了,这个账做在2024年,未分配利润利润影响22年的未分配利润利润吗(资产负债表里的未分配利润)?
您好,是的,未分配利润这个科目是不影响 24年利润表的,我们调整的哪年就要是更正哪年的申报表
那废料的涉及到2021.2022.2023年的用含税的冲的,冲研发费用,导致我们企业所得税交多了,调还是不调啊。老是改报表有风险吗
那未分配利润不能随便用吧老师
您好,1.未分配利润不能随便用,是的,这是调整以前年度的,总调当然不好的 2.多交就多交了,以前还是不要去调了,多交比少交好,少交有税务风险