您好,这样肥肥料的话,是下边那个分录比较好的

老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
1、企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入时: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2、收入冲减研发费用时: 借:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:管理费用——研发费用(红字) 老师,下面销项在借方吗?搜的这个分录不对?废料冲研发费用怎么做啊
公司买电,然后有部分卖出去了,可以这样写分录吗吗,买入时,借管理费用,贷银行存款 卖出时,借其他业务成本,贷管理费用 收到款时,借银行存款 贷其他业务收入
废料估价入库,冲研发的分录是什么样子的 比方打进10000元的废料款 借管理费用-研发费用10000 贷原材料-废料10000 借银行存款10000 贷其他业务收入 8849.56 应交税费-销项1150.44 借其他业务成本8849.56 贷原材料-废料8849.56 借管理费用-研发费用8849.56 贷原材料-废料8849.56?? 老师,应该怎么做啊
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
老师您好,亲问企业信用报告在哪里打印获取
销售费用建议分项目维度吗
我们是建筑公司,一般纳税人,增值税税负率不能低于两个点,是指按每个项目算?还是只按公司总额算呢?
老师,没有在公司领工资的个人,将个人自有的车辆500元每月租给公司,我给他报财产租赁所得的个税,在人员信息采集上加上他,每个月不给他报工资,只报财产租赁所得,这样可以吗
郭老师,出口企业,fob,cfr这种叫什么,是成交价?我们企业cfr出口,主营业务收入100万人民币,还有1万运输费,要做什么科目比较合规,后面运输费发票实际开来8千或者1.2万,差额要做什么科目
老师做账时借贷方 我看有时候在借方 有时候在贷方负数,这个怎么判断 放哪边
2023年汇算清缴不是小微,从什么时候开始到什么时候不能享受六税两费减半征收?
2025年设立的公司残保金是2026年12月31日前申报就可以么
企业公户能直接收外汇吗?需要办理哪些资料
为什么下面的比较好
还有,用主营还是其他业务
用其他业务收入,因为正常都是有销项税的
为什么下面的比较好
正常研发费用都是管理费用的,而不是成本这个科目
对呀 研发费用是管理费用,用成本冲啊
收入冲费用吗
嗯对,是计入费用的这个