你好,出售的话计入收入 同时确认收入的
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好?或者有没有其他分录
老师,现在有两种分录 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务成本 借管理费用-研发费用负数 贷销项 借银行存款 贷其他业务收入 借其他业务收入 借管理费用-研发费用负数 贷销项 老师,废料卖出去的钱冲研发,这两种分录哪个好? 第二个分录,其他业务收入在借方不对吧,但是有个老师说这样做,我觉得取数的时候,这笔收入就冲了
1、企业取得研发过程中形成的下脚料、残次品、中间试制品等特殊收入时: 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 2、收入冲减研发费用时: 借:其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:管理费用——研发费用(红字) 老师,下面销项在借方吗?搜的这个分录不对?废料冲研发费用怎么做啊
老师,请问是应纳税暂时性差异就用递延所得税负债科目,可抵扣暂时性差异就用递延所得税资产科目吗?
老师,采购发票进项税额1300,为什么300不给退,没听懂?
银行倒流水需要什么流程和资料
老师,一般每年初级会计证书大概什么时候可以下载的?
公司法人要u盾密码,作为出纳要给他吗
老师,净利润是2640 利息费用为1200 所得税率为25%,换为EBIT 结果不是 这样列吗:EBIT*(1-25%)-1200=2640 从而得出EBIT=5120?咋不对啊
您好,老师,想问下第12题是单选题,为什么是这个式子?
老师,支票存根联,是不是不需加盖银行回执章?
老师,请问公司是做混泥土销售,又做委托加工的,是属于工业企业吗
老师,法人变更,如果就变更法人,不转股权,不用交个税,如果要转股权,是实缴的,那就是交增值部分20%的个税,如果未实缴就看未分配利润按比例交20%个税对吗?
第二笔不对吧
第二笔是直接冲收入了,不对
冲入充研发哪里不对
不能直接冲收入,默认差额确认了,应该两条线