你好;外经证如果竣工了先去缴销了; 至于没有结算先挂着账处理; 走法律途径
学堂老师,您好,我公司从今年4月到10月的收入一直未开票,因甲方一直拖欠并且会有2-15%不确定的扣款,我们这边一直也没法开票,到年底了想一次性把收入预估一下,因为公司业务在2021年底全部结束,这种情况下,明年公司没有费用支出只有收入了,想问一下老师我这两个月的是不是怎么处理账务最合理?
老师,我想咨询一下,有个建筑公司2016年的房建项目,2017年完工,工程款都是甲方给的现金,然后一直也没叫开票,现在应该是税务查到了还是怎么的,甲方要求承接项目的公司开票!这种情况现在开票好不好开!开了的话得不得改之前的报表,估计那时这个款都没有做账!谢谢
甲方是房产公司,乙方是一般纳税人承建方,在2022年承接的一项工程中,收到甲方一套房产作为工程款抵账63万元,没有开房产交易发票,只给乙方开了一张收据,也没有办理房产手续,2023年乙方把房产以50万元出售了,乙方收到的是现金,房产手续直接办理给了第三方,这种情况是否要交税,税率怎么算?
老师,你好,建筑公司有一异地施工项目,22年底已经竣工验收交付甲方使用了,但甲方一直拖着没有结算,没有支付剩下的工程款,我方也没开发票,那个外经证是不是要一直延迟呢?一直延迟会有什么吗?
老师,您好!刚刚成立的建筑公司,现在接了个2000万的工程,就申请了一般纳税人,甲方也是这两个月陆续打了合计80万给公司,工程也开工了,但是甲方没要求要开票,一般来说就收到预收款,肯定要预交增值税,现在快到年底了,如何一直不开票,该怎么处理
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
已经开票的那些全部都外经交税了,当时合同是5000万的含税金额,发票开了4800多万,那是不是我就按已经开了发票的金额核销外经证?
没有结算的我怎么挂账?按工程部给的数据挂应收账款?我方结算是还有一千万的工程款没支付,甲方不承认说只有五百万的,甲方一直不配合结算都没有结算结果,现在打官司了,也还没结果
你好是的; 按照你合同或者开票金额来 ; 但是最终开票金额和合同金额一致的
那要怎么一致呢,合同也没得重签,收到的钱跟发票也就是4800万,剩下的工程款对方也不给了,还有成本都没出完呢,这个要怎么做好呢,请老师详细指导解答一下呢
你好; 你们合同工程之前有没有约定金额的; 正常是没有完工的那部分比例知道不 ;总的合同金额都不清楚吗
没有呢,我知道的就只有合同含税总金额5140万,现在开票金额4800多万元,其他都没有了
你好; 那你要问下税务局那边才行; 你这个情况特殊;要问下地方税务局是否需要按合同; 正常是按照合同的
嗯呢,好郁闷啊,一直拖着,不知道怎么解决啊。钱收不回来,垫付的成本都还没出呢
要问下税务局这个情况怎么报,免得缴销出问题,怕少报税
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气的; 这个一定问下再报; 因为还得看你们之前外经证开的时候是报的好多金额