你好同学,=ACCT(3131)%2BACCT(3141) 以后的各期可以沿用这个公式,不变的!
资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数;我想问,未分配利润的上期期末数和本期期初数不是一个数吗??
资产负债表未分配利润期初数和期末数一样的啊啊 期末和期初的差异就在这个数字 资产负债表的未分配利润这个怎么调?老师
老师好,资产负债表未分配利润年初数是正数,期末数是负数,怎么和利润表里的净利润勾稽,计算公式是什么
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
金蝶KIS云专业版资产负责表未分配利润期初数和期末数的公式是怎么样的呀?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
=ACCT(3131)+ACCT(3141)这个是期初数还是期末数呀?
你好,其实期初跟期末是一样的呀,你这个期初就是上一个的期末。
3131和3141分别代表什么呀?
3131本年利润3141利润分配