同学,你好 可以认证,成为留底

请问,公司为一般纳税人。2月份没有销项,只有进项。收到进项专票这个月可以认证抵扣吗?抵扣了税务上有没有影响
老师,我公司截至8月为止还是小规模纳税人,如果8月进来专用发票我还是小规模纳税人还没转为一般纳税人,那后期假如10月份转为一般纳税人,8月的专用发票能在10月份认证抵扣吗?有没有说要在专用发票进来之前小规模就要转为一般纳税人
就是一般纳税人2月份收到了进项票,抵扣2月份销项的话,在3月份报税之前也可以认证,不是一定要在2月认证掉吧。
2月不含税销售收入389934.53, 3月不含税销售收入424618.60 ,2月销项23396.07 ,3月销项25477.12 ,2月抵扣进项28301.89,因为2月进项大于销项,所以没有交钱,2月开始是一般纳税人,税负率在2%的话,3月要抵扣多少进项,缴纳多少钱
老师,你好!小规模转一般纳税人,比如截止到6月刚刚好500万,我申请7月份转换成一般纳税人,那我2季度的增值税还是可以免税的吧,从7月开始我在 销项—进项,这样操作没问题吧
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
老师:您好!请问才注册的公司,我个人转了500元到公司基本账户,备注的是开户手续户和买U盾费,当月银行从中扣了100元,摘要是费用收取,收款方手续费收入户,次月又扣了3笔转款摘要一样,而后退了3笔,一笔是账户服务费退费,2笔是数字证书费退费,正确会计分录怎么写?
老师,个税多扣了员工0.01.后期不退回了怎么做账
一般小规模建筑企业弥补5年的亏损怎么算时间
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
只把我做到账上的认证了就可以吧
同学,你好 嗯嗯,是的
我做到账上的进项税到月底如何处理呢,要不要转到待抵扣进项税里,我这两个月都没有销项税
同学,你好 你是需要增值税结转分录吗??
我是问我账上做的进项税,月底结账前不要做处理?还是要做处理的,比如结转到哪个科目,
进项发票认证在哪个平台 我都忘记了,好几年前做的
同学,你好 结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
不是这意思,我只有进项票,没有收入,这些票这个月也不需要抵扣,我是没做过
有的人告我说月底剩的未抵扣的进项发票要转到待抵扣进项发票里,所以问问你
同学,你好 那你是要勾选抵扣还是不勾选抵扣??
我不会做,我请教你啊
2月才转为一般纳税人,2月3月都没有收入,没有销项税,只有进项税,所以如何处理
同学,你好 我的回答要抵扣,之后留底就行了 借:费用、库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款、应付账款 月末,结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
转出未交好像不对吧,未交是当月销项大于进项才这样转,应该转入待抵扣进项税里是不是
同学,你好 对的,可以给你增值税结转的完整分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。