你好,是的,填在这个里面。
调减以前年度汇算清缴申报后的主营业务成本,是填写A105000表扣除类的27行(与取得收入无关的支出)?还是第30行其他?请广东这边的老师帮看下!谢谢!
营业外支出汇算清缴调增,是不是填表105000的第27列与取得收入无关的支出里呀?
您好老师,汇算清缴中与取得收入无关的支出,是否就可以填营业外支出金额?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师你好!汇算清缴A105000表里面19罚款、20滞纳金,做账时做的营业外支出。也把相应的数据填在A1050000表里面了。那同表27 与取得收入无关的支出那里还需要填罚款、滞纳金数据吗?
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运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
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老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
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那营业外收入需要填写吗?老师
你好你有没有营业外收入?没有的话不用填。
有营业外收入,老师
你好!有的话,需要填写。
那老师,营业外支出是不是也要填写在A100000表12行减:营业外支出(填写A102010)那里呢?
你好,是的,是需要填写的。
老师那营业外支出是要两张表都要同时填写了,一张A105000表27行无关支出里面,一张A100000表12行,减:营业外支出里面。是吗?老师
你好,是的,你如果不能税前扣除就是这样
好的,非常感谢老师的耐心回答
你好,不用客气的了。