你好,是的,填在这个里面。
调减以前年度汇算清缴申报后的主营业务成本,是填写A105000表扣除类的27行(与取得收入无关的支出)?还是第30行其他?请广东这边的老师帮看下!谢谢!
营业外支出汇算清缴调增,是不是填表105000的第27列与取得收入无关的支出里呀?
您好老师,汇算清缴中与取得收入无关的支出,是否就可以填营业外支出金额?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师你好!汇算清缴A105000表里面19罚款、20滞纳金,做账时做的营业外支出。也把相应的数据填在A1050000表里面了。那同表27 与取得收入无关的支出那里还需要填罚款、滞纳金数据吗?
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
那营业外收入需要填写吗?老师
你好你有没有营业外收入?没有的话不用填。
有营业外收入,老师
你好!有的话,需要填写。
那老师,营业外支出是不是也要填写在A100000表12行减:营业外支出(填写A102010)那里呢?
你好,是的,是需要填写的。
老师那营业外支出是要两张表都要同时填写了,一张A105000表27行无关支出里面,一张A100000表12行,减:营业外支出里面。是吗?老师
你好,是的,你如果不能税前扣除就是这样
好的,非常感谢老师的耐心回答
你好,不用客气的了。