你好,是的,填在这个里面。
调减以前年度汇算清缴申报后的主营业务成本,是填写A105000表扣除类的27行(与取得收入无关的支出)?还是第30行其他?请广东这边的老师帮看下!谢谢!
营业外支出汇算清缴调增,是不是填表105000的第27列与取得收入无关的支出里呀?
您好老师,汇算清缴中与取得收入无关的支出,是否就可以填营业外支出金额?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师你好!汇算清缴A105000表里面19罚款、20滞纳金,做账时做的营业外支出。也把相应的数据填在A1050000表里面了。那同表27 与取得收入无关的支出那里还需要填罚款、滞纳金数据吗?
可回收企业核定征收怎么做账
你好老师,我们给客户发货后,没收到货款,客户倒闭了,应该怎么处理呢
如果一个报关单,是cif成交方式,并且有多项产品。在出口退税填写免抵退税申报明细表时候,如果计算某一项产品的fob价。
老师麻烦问一下一个员工在两家公司拿工资,但都不超过6万,汇算清缴的时候产生税了,也不用补税对吧
你好老师,企业所得税年度申报里面有一个“107适用会计准叫或会计制度(填写代码)”这个一般选哪个?谢谢!
研发支出这个科目是损益类科目么,和管理费用和销售费用并列放一起,当期间费用可以吗
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 计提增值税以后,利润表里怎么不显示?利润没有减少呢
请问:办公室换门窗1万多元做哪个费用合适
老师,公司的法人也是股东之一,实收资本为0,他现在想把公司运营起来,平时通过他自己的卡把钱转在公帐上面,帐上就把这些钱当作向他借的,后期有收入进帐再把钱转出去给他,当作还款,这样操作可以不哟?
老师,享受了固定资产加速折旧328万,每年要调增,但是,其中加速折旧的固定资产其中有两台卖掉,那这个净值怎么调
那营业外收入需要填写吗?老师
你好你有没有营业外收入?没有的话不用填。
有营业外收入,老师
你好!有的话,需要填写。
那老师,营业外支出是不是也要填写在A100000表12行减:营业外支出(填写A102010)那里呢?
你好,是的,是需要填写的。
老师那营业外支出是要两张表都要同时填写了,一张A105000表27行无关支出里面,一张A100000表12行,减:营业外支出里面。是吗?老师
你好,是的,你如果不能税前扣除就是这样
好的,非常感谢老师的耐心回答
你好,不用客气的了。