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老师,我做的分录是,减免税款是按照1%计入营业外收入的,可是为什么申报表提取出来 免税额是按照3%提取的,那我用不用改申报表还是改分录?

2024-04-11 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 17:00

您好,修改分录即可的呢

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快账用户1514 追问 2024-04-11 17:01

啊?那不是减按1%吗

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齐红老师 解答 2024-04-11 17:02

你好,按照1%,就和申报表不一致了呢。

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快账用户1514 追问 2024-04-11 17:08

开的票也是1%啊

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齐红老师 解答 2024-04-11 17:09

你好,是滴,但1%也是税收优惠的利率来的呢

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快账用户1514 追问 2024-04-11 17:11

那我做分录是按1%还是3%计入营业外收入呢

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齐红老师 解答 2024-04-11 17:14

你好,按照3%计入营业外收入

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您好,修改分录即可的呢
2024-04-11
你好,你不需要交税的话,免税的税额系统默认的是3%,这里不用修改,因为系统没有1%的税率,账上还是按照1%来做
2023-10-06
同学你好 减免税明细表填写减免的2%
2022-04-08
你好对的 是这么做的
2025-01-04
您好 小规模纳税人开具免税发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它 不用转入营业外收入
2022-10-10
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