您好 小规模纳税人开具免税发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它 不用转入营业外收入
老师,现在小规模1% ,30万免征增值税,申报表跳出免税额是按3%的,那写分录,优惠税额转营业外收入是按开票的1%还是3%金额做账?
小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗
小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗 可是申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它吗,不用转入营业外收入吗
3%的小规模纳税人按1%的普票季度30万免增值税的会计分录如何做?申报表上是免税税额是按3%计算出来的,在实际报税申报表上是3%计算出来的税额,而开票开的是1%的普票怎么入账
老师,小规模开普票,票面税率1%,增值税申报的时候怎么免税额是按照3%来转换的,不应该是免税1%吗?那做账的时候计入营业外收入免税优惠科目是按照1%计提还是3%
老师你好,公司租用的车辆发生的洗车费可以税前扣除吗
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甲公司的M专利技术原价为600万元,预计使用寿命为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。截至2×22年12月31日,M专利技术已使用2年。2×23年1月1日,甲公司开始建造N设备,并于当日将M专利技术用于N设备建造,N设备于2×23年10月31日达到预定可使用状态。2×23年11月1日,M专利技术为行政管理部门使用。2×23年12月31日,M专利技术的可收回金额为210万元。不考虑其他因素,M专利技术对2×23年营业利润的影响金额为()万元。