您好 小规模纳税人开具免税发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它 不用转入营业外收入

小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗
小规模纳税人增值税免税部份的分录怎么做,是按3%来做免税部份的金额吗 可是申报表上会按3%的显示免税金额,不用管它吗,不用转入营业外收入吗
3%的小规模纳税人按1%的普票季度30万免增值税的会计分录如何做?申报表上是免税税额是按3%计算出来的,在实际报税申报表上是3%计算出来的税额,而开票开的是1%的普票怎么入账
小规模未开票收入,账上记收入时候,税率是按1%吗,比如我现在按1% 销售额1000 税额一共100 季度报税时候因为小于30w免征 申报表本期免税额是 300 账上做减免税款分录100做到营业外收入。 这样账上显示这100 报表显示免征300这不一致正常吗
老师,小规模开普票,票面税率1%,增值税申报的时候怎么免税额是按照3%来转换的,不应该是免税1%吗?那做账的时候计入营业外收入免税优惠科目是按照1%计提还是3%
员工离职 我们一个月底薪1300加200全勤1500 上6休1 员工上了19天班包含休假 该怎么算工资,我这样算的对不对呀?1300÷26×19=950对吗?
房产税和土地使用税的季度申报计算公式是什么样子的? 1月我们经理让开了3%的房租发票给客户(按照3%税率申报的话不含税价款是242172.27元),2月申报1月的时候税务局又要我们按照5%来申报房租发票(按5%申报不含税价款是237559.47),我们1月开了1张3%但是未开票收入里面申报了价税合计相同金额的5%的房租,3月我们开了1张5%税率的房租发票不含税价款是9万,那么4月大征期申报房产税计税基数依据是多少?土地使用税计税依据是多少?
老师,您好,有的采购走不了对公,这种要怎么用公司的钱买,是直接给法人,是直接备注采购款吗?然后发票开进来,用法人付款,那是相当于报销单是吗
预付账款贷方是不是应付账款的意思?
老师就是我们公司名下有一辆车,但是之前是手工账没有入到固定资产名下去,现在把他卖了,卖了16800,这个怎么做账
请问公司已经变更法人和股权,上面实收资本是前法人,现在公司已经减资了,这个账怎么做。之前变更法人的时候是0元转让
在平时账务处理时,借应交税费—应交增值税—待认证进项税额,比如我在4月申报增值税时,3月还没做完账,对于增值税来说需要怎么账务处理、还有附加税、需要计提吗?相关税种印花税买卖合同、租赁合同的账务处理是什么?
老师好,印花税是季报的吗
老师,低于5000元的二手汽车要入固定资产计提折旧不?
各位老师,请问下我们的内账 的记账凭证账本一个月是12-15本,一年下来就是大约180本,从成立2018年开始到现在,都快没有地方放了,目前老板说可以保留最近3年的账本,其余都销毁,各位老师有什么好建议吗?我个人不建议销毁, 如果销毁做个同意书让他们签字确认,是这样做吗?回答过我的老师请不要再回复,谢谢