您好, 你少计提了或多支付了
资产负债表上应付账款和应付职工薪酬期末余额是负数是什么原因?
老师好!资产负债表中,应付职工薪酬,应交税费出现负数是什么原因呀?谢谢!
老师,资产负债表里面的应付职工薪酬年初数和年末数一样是什么问题呀
请问资产负债表里 应付职工薪酬和应交税费是负数是什么原因呀?
请问 应付职工薪酬和应交税费是负数是什么原因呀? 这两个科目一定是正数吗?
你好,老师!扶贫捐款怎么开票?
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧却是含税金额。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),对固定资产折旧额有没有影响
购进的黄沙,暂时没有收到发票,能不能先销售开票出去,后面供应商再补开进项发票。
车本来就在公司名下,但一直未入账,之前注册资本是货币出资,现在老板想改为实物(车)出资,车的价格和注册资本差不多,这样可以吧?
老师,一家装潢公司需要开发票,是办自然人营业执照好还是小规模公司比较好呢
你好老师 物业管理公司收取的物业费 需要交印花税吗?
广州公司年报漏报了,还可以补报吗?可以解除年报漏报的异常吗
一般纳税人清包工可以开专票吗
老师,您好,我们前年给对方开具了35万元的专用发票,双方均已入账,对方也已经抵扣税款,现在对方说金额有问题,要红冲16万元发票,我们和对方需要怎么处理
尊敬的纳税人:您好,为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报,你单位存在出口应征税货物相关业务,请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作,再办理增值税纳税申报业务。 确定
应付职工薪酬和应交税费 一定是正数吗
一般是正数,负数很少