您好,这个的话,是必须一致的,这个
老师好,请问增值税发票货物名称开票有什么要求吗?需要开到具体的名称吗?例如:买了一个花洒,工厂开票是:金属制品*五金件。卖给客户也按这个开,但是客户说不符合规定,一定要开成名称带“花洒”的,这样我进项跟销项开的名称就不对应了,如果不带“花洒”会不符合税局规定吗?求老师解答一下,谢谢。
老师,您好 ,我们单位上星期通过一个学校的招标采购 ,跟学校签定的合同是按照招标文件上的设备名称,这样的话 ,进项发票上的设备名称跟销项发票不一致,有点出入, 请问现在这样该怎么解决呀?让厂家按照我跟客户签的合同上的名称开?
老师,我们购进一个软件专票,13个点,发票名称:软件*… 然后开给客户,按照进销项匹配一模一样开出,那现在申报增值税,是不是按照13%的货物一起申报?
老师,我想问下,我们是商贸公司,我收到了一张进项是配电系统*开关柜,客户买了这个东西但是要求我开实验台配电智能控制系统,大概就是把进项开关柜的名称开的专业点,这样不行吧
老师,公司主要做销售设备,然后进货一些配件,客户来买配件,我开出的销项名称必须和进项名称一样么?因为我们买进的材料配件名称,跟我们卖给客户的总称不一样但东西就是一个东西,一样的东西
工商年报中女性员工少天了四个人,总人数几百人统计错了总数是对的就是女性员工少统计了几个人,可以不做修正了吗
固定资产确认条件有什么?
我们公司是属于中间商赚差价那种性质,下游客户下单我们再找上游供应商买货直接发往客户那里,这种情况需要做进销存吗需要录入库存商品吗,还是直接就收到发票确认收入和开票出去直接确认成本呢?
上个月进项税额提交一张发票抵扣税额24.75。但是这个月才发现去年年底前任财务已经在1月份申报2月份的进项税额抵扣了。请问这个月申报增值税,这涨发票进项税额怎样处理?是在进项税额中直接增加吗?
老师之前我们工资发不出来,我都是零申报的,上个月一下发了4个月的,我是不是这个月就一共申报4个月的,这样累计起来的工资就超额了吧,会不会涉及到交税了
现在注销公司一般会有什么风险?税务局一般在什么情况下会查账?
支付工资的时候只有一个金额,实际是扣除了个人社保,个税,往来生凭证的时候只有实际支付的金额,调整凭证的时候系统说金额和生成的不一致,老师,能理解不
老师你好,我单位属于现代服务业企业,本月收入项目为管理服务费 收入,请问开具发票内容时开具 服务费可以吗?还是要细化不能笼统的开具服务费 ?开具 管理服务费 可以吗。谢谢
老师好,发现在电子税务局申报增值税的时候,可以通过第三方支付宝微信支付税款,请问在做凭证的时候计入哪个科目,如果是企业银行支付的就是银行存款,那支付宝这个计入哪个科目,就写第三方支付支付宝吗
公司代扣代缴个人所得税法人手机不下载个人所得税app能申报吗
就是说我们进项开的什么,销项开出去的名称必须一样是么?
嗯对,是必须一致的这个的
这个是设备的配件,进货过来的,我们开出去必须开跟这个一样么?
嗯对这个是需要的这个
什么情况下可以开不一致的名称呢?
除非是经过加工了这个
那我可以委托个人加工么?但是这个加工肯定没发票了
对,这个是允许的这个
那这个账我要怎么做呢
直接做收入的这个,你们
那这个加工费,没有发票也可以么?
本身你们这个是没法取得的
您的意思就是说委托个人加工没办法取得发票
那这个账的分录要怎么写呢?
现在不是你们要开票吗,是不是?
直接做收入什么意思
对,开票不能开一样的,开了客户就知道型号名称了,他就可以自己去买了
那你现在开票的话,你直接做主业务收入不是就可以了吗?
我的意思是开票的项目,不能开跟进项的项目一样,开票的当然知道做收入
开了一样客户就知道了
他就不会找我买了
那你如果是不这样开的话是有风险的呀,你为了避免这个难道风险不在乎了吗?