。改造服务单独开一个发票。然。然后配件这些和销售机器都开销售商品的发票。

增值税案例题企业名称北京光明有限责任公司增值税纳税人身份:一般纳税人登记注册类型其他有限责任公司法定代表人姓名刘光明企业地址及电话北京市光华路53号0108888企业所属行业制造业生产销售微波炉出厂不含税单价为500元/台成本为400元/台2开户银行及账号:工行光华路分理处3301022009011503954纳税人识别号911101000000001k2019年7月该公司购销情况如下①1日向当地某商场销售波炉500台并开具增值税专用发票,不含税单价为500元台不含税销售额共计250000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣对方于1月7日付款,于是在结算时,给予商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税②8日销售500台波炉给外地某客户并开具增值税普通发票价税合计为282500元且支付运输费用价税合计5450元,收到的增值税专用发票上注明运费金额5000元税额450元该外地客户款项未付①9日拨付2台波炉给本单位职工使用但未开具发票④10日,没收逾期仍未收回的包装物金67800元确认收入但未开具发票11日购进原材料·零部件一批取得的增
您好老师!我公司销售一台焊锡机给客户开票和我公司为客户改造一台焊锡机(在其旧有焊锡机内改造,增加了我们的新东西进去包括材料零配件制作安装运输)开票一样吗,要怎样开具发票给客户,双方都是一增值税一般纳税人
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
改造属于劳务维修的范围。13%。销售商品,13%。