你好,如果调增之后,应纳税所得额是正数,小型微利企业是按5%计税的 如果是23年的,100万以内是按2.5% 减免系统的数据通常是对的(不对就需要看是不是自己计算错误了)
老师,做年度汇算清缴,有退税。但是不想申请退税,数字已调平到不用退税了。但是因少符合小微企业,必须得填写《企业所得税优惠明细表》,这个金额我可不以填0,不用系统自己带出来的数,意思是可以放弃享受小微企业的优惠吗?如果享受的话,都会有退税的。
老师,小微企业企业所得税汇算清缴申报表中,减免所得税优惠明细表的金额自动带出来的,那个数值是减免了百分之多少?咋计算出来的?
你好老师我是小规模,2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据,成本减少20w,利润增加了20w,会计分录怎么做。(就是税务局说那张发票不合法,让我们直接减去成本) 2、,补税了100元(假设),交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目,改用什么科目。
请问老师,我司是小微企业,22年企业所得税汇算清缴,最后纳税调整后所得是负数,那么相对应的A107040减免所得税优惠明细表中:符合条件的小型微利企业减免企业所得税就是0对吗?,如果纳税所得是正数,这个107040表,才能自动带出小微企业减免数据是吗?
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
老师你帮我看一下,就是调增的部分按25来计证所得税的?
你好,调增的部分按25来计证所得税,你这里25%是如何计算而来的呢 你提供的减免税额,好像计算不对啊
所以这个系统生成的减免税额有误,我可以自己去调吗?
你好,确定有误,是可以做更正的
这个减免税额就是没调之前净利润乘以百分之二十五的数据吧?
你好,2023年汇算清缴,应纳税所得额低于100万的情况下,减免的税额=应纳税所得额*22.5%