你好,那你这个实际是有利润是吧。是代收代付。
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师,我们是一家营利性幼儿园,2018年开始装修,实际上2018年底就开始招生有收入了,一直在办理证件,因为行业特殊性,直到2020年6月份才正式理办园许可证和营业执照,8月份办理的税务登记,然后9月我正式建外账,房租每月75000,我一次性记了2019年6月到2020年8月的房租1125000,走的其他应付款~股东,可是直到2020年底,一直也没开发票,幼儿园本来就是免增值税的,企业所得税也才交5个点,如果代开发票,需要我们担负20多个点的税,老板也不愿意担,但是我告诉她如果一点发票没有,会有风险,老板的意思是2021年再开,少开点,一年开30万左右的房租,那我就是想问,我2020年9月入账的一百多万怎么办,需要冲回吗?
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
老师 有个幼儿园属于国企的资产,然后国企业委托我们来对这个幼儿园的学费进行代收然后再代支,其中我们每个月收到保教费后拔款款给幼儿园时要扣掉他们15000的额度,名目是管理产生的工资,那么扣的这个钱我们应该如何入账呀
老师,建筑施工行业,什么叫项目,我不懂
老师,劳务派遣公司代本公司交的员工意外险,保险公司给劳务派遣公司开的是保险费的发票,劳务派遣公司给本公司本劳务费发票,这样可以吗
关于账务整理问题:从20年至25年,从多个单位收到拨款,用于专项项目支出,但后期存在A项目资金垫付了B项目,B项目又垫付了C项目这样的情况,现在各个项目余额中,有的已经是负数,有的存在不实余额。而会计账目中,存在项目记录模糊的情况,先需要重新整理项目台账,更正准确的收支情况及余额,更正账目。请问从哪个方向或思路入手,能更高效完成此项工作呢
请问写收据可以盖公章吗
去年给公司做的代账,今年没有业务,去年开始没有申报工商年报和税务,现在收到税务局的通知要提供24,25年的总账,科目明细表,科目余额表,电子凭证等,请问这个需要怎么处理,说是要罚款
老师,为什增值税纳税申报表主表销项税额与财务报表的不一致?
超标准报销一般单位怎么整改?提供两种方案?但是各地物价跟消费标准差异可能存在超标准接待情况这种怎样处理合规?需要修改单位的经费管理办法?
公司车辆处置给个人,老板给个人协商的价格直接经过二手车交易市场过户给个人了。但是后面财务说需要补评估报告,结果评估机构评估的价格和成交价,相差比较大。这个怎么办呢
老师,,在实务中经常出现有不得随意变更,和不得变更,问一下老师那个知识点是不得变更
老师,应付账款明细账余额方向在借方是我们多付的款项是吧?或者是付了对方还没有开发票给我们,可以这样理解吗?
收到的数,借银行存款,贷,预收账款,消费了,借预收账款,贷,提供服务收入, 借业务活动成本,贷,应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
对,其实就是相当于我们的收入,但估计老板又不想体现收入
怎么弄都还是得体现这笔款最终转为收入了是吧
那你走代收代付,有代收代付的证明吗?
有,但是代收代付不应该是全额付给他吗,但我们代收进来的要扣除这15000后再拔给他们,扣的这个15000如何走代收代付呢
这个15000就做收入借,银行存款贷,其他应付款 借,其他应付款贷,银行存款,提供服务收入
这个钱进来后在账上没有出去的,用作其他零散的支出了,第二笔分录没有明白呢
你好,你还不是代收代付吗?你收到了1万,然后留存下自己的,剩下的不得支付出去。
哦哦 明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。