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以前月份多抵扣进项税额打算本月转出怎么做账,分录是什么

2024-04-12 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 11:23

你好,同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出

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快账用户5969 追问 2024-04-12 11:32

这张发票之前费用没入帐,只是抵扣进项税了进行税,现在进项税要转出,科目也是入到费用吗?还是在应交税金科目调整就可以

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:34

没有入账的话,你们是不是账面没记录应交税费。这样不用调账也行

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快账用户5969 追问 2024-04-12 11:37

申报表抵扣了,账上没入

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:41

账上没做,本期不调账,不然账有问题

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快账用户5969 追问 2024-04-12 11:43

我有点好奇增值税还税报和财务账不一样吗?

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:44

应该是一样的,因为前期税务申报,做没做不一样 前期没做账,本期调账有问题 调账的前提是前期入账了

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快账用户5969 追问 2024-04-12 11:46

税报抵扣了,财报没入帐

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:47

这样的话 税报转出,财报不动

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你好,同学 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2024-04-12
你好,这个要看他之前蓝字凭证是怎么做的。
2024-01-10
同学你好 之前分录是咋做的呢
2023-11-16
同学你好 这个要的哦
2023-06-08
你好!你这个可以不用结转啊。不用做结转的分录
2023-08-21
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