对方自产自销的 按票面金额× 9%

我们是一般纳税人公司,收到自产自销免税发票,怎么做分录,也要计算抵扣后,计库存商品和进项税吗, 还有免税发票结转成本的时候要扣除计算抵扣的税金吗
你好老师农产品免税计算抵扣的怎么做账,我们给供应商确实是按发票这个金额付的,进项税免税计算抵扣,那库存怎么入
取得免税农产品发票60000元,进项抵扣税额60000*9%=5400,分录:借:库存商品60000,应交税费进项税额5400,贷:应付账款65400,但是这抵扣的5400并没有付款,具体分录应该怎么做?
老师,请问农产品增值税是免税的,认证发票按0.9计算抵扣增值税,所以那么入库存商品是是按免税金额100元,录入分录还是按100/1.09税率入成本?
老师你好,我公司是家农贸企业,自行开具农产品收购发票,之前收购发票是按投入产出法核定计算进项抵扣税额的,现在是凭票方式抵扣,按收购发票的买价*税率那么这个买价是不含税金额,这个进项怎么做账呢
老师好,建筑公司有跨区域项目,现在申报预交增值税申报表的时候是在建筑公司所在地税务局申报还是项目所在地税务局申报呢
老师,比如同一笔单子甲公司卖给乙公司100元。乙公司卖给丙公司105元,其实乙公司是走流水的,丙公司付给甲公司100元,那5元乙公司怎么还给丙公司?
您好,老师,请问有企业所得税自查模版吗?谢谢
老师,我们投资单位的,转了资金,那么自己单位需要去工商做实缴纳登记的吗?
生产制造企业外销业务出口退税步骤
朴老师回复,融资租赁服务与售后回租业务算增值税的时候,融资租赁服务可以扣本金,售后回租业务不可以扣本金,是吗?具体老师举例子说明,谢谢老师
小企业会计准则,12月计提了企业所得税,实际不用缴纳,弥补了以前的亏损。分录该怎么做
您好,老师,请教一下,之前有人在公司做过兼职,当时申报属于劳动报酬的,自然人电子税务局系统,现在人员信息采集还显示这几个人的信息,计算在总人数中,像雇员的可以填写非正常就不显示 了,但是这个任职受雇从业类型:其他的就不知道怎么处理了,谢谢
酒店装修期购买的小工具118,吸尘器198,移动电源1498,以及给移动电源买的柴油都计入什么科目?
用友U8,预付账款客户往来也可以吗?
老师票面金额是100、税是0、为啥不按100入库?
你好,你抵扣了增值税,为什么还要按照100来?你的成本会减少。拿出一部分去抵了增值税,100×9%,这个抵了增值税的。
一共花了100块钱,抵了一部分增值税,剩下的才是你的成本不是?
老师电商快递费计入什么
你们单位承担的销售费用,销售产生的,如果是购买产生的库存商品。
就是计入销售费用-快递费?
我们是电商,卖货直接要送走,包邮的
可以的,可以这么做的。
是给主营业务成本设置二级?还是直接计入到主营业务成本
你没有主营业务成本了,你主营业务收入可以写天猫积分。
老师、社保当月缴纳还需要计提吗
对的是的,需要几天。
缴纳时候借管理费用不就可以看到、为什么还需要计提感谢老师
你好,因为应付职工薪酬它核算的内容里面包含着社保、公积金,即使你当月缴纳当月的,他也属于应付职工薪酬的内容。
你好郭老师、电商库房发货快递费应该计入销售费用还是主营业务成本
从你们单位承担的销售费用。
快递费很多、每发一件货就会产生快递费、也是计入销售费用-快递费?
对的是的,是这么做的。
不是客户承担,你的收入里面包含了这个快递费,才才做主营业务成本。
商品是包邮的、这算不算销售单价里就包含了快递费
你好,那你的产品里面包含着运费吗?你定价里面包不包含?