咨询
Q

老师:实务操作中冲销预付账款需要先通过应付账款过度不?还是直接贷方冲预付账款,借方按发票金额增加库存商品

老师:实务操作中冲销预付账款需要先通过应付账款过度不?还是直接贷方冲预付账款,借方按发票金额增加库存商品
2024-04-13 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 14:38

您好,不用过渡,原来是哪个科目就冲哪个科目,

头像
快账用户6579 追问 2024-04-13 14:40

那意思是图片的分录不对吗

头像
快账用户6579 追问 2024-04-13 14:40

还是说也可以这样做?

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 14:43

您好,往来调整没有利润,可以这么做,但是麻烦点,

头像
快账用户6579 追问 2024-04-13 14:45

好的,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 14:49

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

头像
快账用户6579 追问 2024-04-13 14:53

老师:还有一个问题,我去年12月开了一张销售发票出去,已确认收入并已交税,在今年4月才发现内容有误红冲了重开,账务上要怎么处理?

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 14:56

您好,冲回原分录,再按发票金额做分录,这2个分录金额一样的,不影响本月利润表

头像
快账用户6579 追问 2024-04-13 15:58

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-04-13 15:59

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!  希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,不用过渡,原来是哪个科目就冲哪个科目,
2024-04-13
第1个分录借库存商品贷预付账款。
2023-11-01
首先同一个客户用一个往来,你第二个就不对,你同一个客户都是用预付账款就可以的,第二,你的库存商品虚增。
2023-12-08
你好,取得发票的时候,是这样做分录 借:库存商品,贷:预付账款 你说的两种方式(都不对的)
2023-12-08
同学您好,这几种方式都可以,不过生活中,用的比较多是, 借:应付账款 1. 贷:银行存款 1 对方开票 借:存货2 贷:应付账款2 这样应付账款余额就是1
2023-12-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×