您好,你们之前有发票正常咋做,有没有差额?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    去年暂估了一笔成本,分录,借主营业务成本,贷,应付账款,暂估,今年2023年想把这笔业务冲销,怎么做,跨年了
2023年12月暂估成本借主营业务成本,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
2023年12月暂估成本借主营业务成本,贷应付账款暂估,2024年发票来了,分录怎么写?
老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?
老师您好,去年有一笔暂估费用,分录写的是 借:主营业务成本,贷应付账款~暂估 今年成本票回来了,应该怎么写分录?
                老师,飞机票抵扣只是票价吧,不包括民航发展基金和燃油附加费吧
想问一下,净资产是负数,股权转让 河北这边定价多少s局会认可?
幼儿园食堂购买的然气报警器8600元,(报警器1台6000元,1台紧急切断阀2500元如记账?
老师,您好,软著开发阶段,哪些支出是资本化支出,哪些支出是费用化支出呢,会计怎么入账合规合理呢
社保个人承担由455变为464,是不是10月工资表应该补交1-9月9*9=81是不是每个人应该多扣81元
#提问#请问老师劳务报酬代扣代缴个税是填税后金额吗?谢谢
老师好,我们与母公司的往来应该计入哪个科目,比如向母公司付钱怎么做账?
一般纳税人销售在小规模期间的固定资产的税率是多少
老师,我们现在收购了一个门诊,是分公司,上面有个总公司。但是总公司之前没有业务,只有一个营业执照,税务因这次股权转让才备案的。现在我们收购过来,并且去备案所得税统一申报,那是不是就可以建一套帐,把之前分公司的帐改成总公司的帐。分公司银行冻结,无法使用。给总公司开个户,用总公司来签装修合同。
老师,员工有两次入职离职时间,现个税申报需要减员,按哪一次离职时间减员呢?
没有发票就做的暂估啊
啥行业?用啥准则?小企业会计准则,要是我暂估多了,那现在做借主营业务成本,负数,贷应付账款,负数,要是暂估少了补上做借主营业务成本,贷应付账款
企业会计准则少了,做借以前年度损益调整,贷应付账款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,
多做,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
那付这笔钱的时候借什么科目,贷银行存款
借应付账款,贷银行
不是,有发票,你直接做主营业务成本呀,要是商贸先通过库存商品,服务行业先通过劳务成本呀,你没有通过科目过渡?
这个之前没有做过需要补上,有收入对应结转成本那个月再过渡到主营业务成本,收入和成本配比
当时做的是借主营业务成本,贷应付账款,现在做借应付账款,贷银行存款,借利润分配,贷以前年度损益调整对吗
你付款做借应付账款,贷银行,不是呀,我上面不适应写那么多分录呀
企业会计准则少暂估了,做借以前年度损益调整,贷应付账款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整, 多暂估,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
我有点绕懵了,我们是商业,暂估时候做的是借主营业务成本贷应付账款,现在回票了我应该怎么做
以前年度损益调整代替是主营业务成本,因为跨年了,不能使用主营业务成本
比如正常去年四季度我的成本是100但是没有发票,做的暂估,现在发票回来了我该怎么做
发票回来和你暂估差额多少呀,您给数据不全呀
假设暂估1000回来1200,之前暂估1000没有做库存商品,直接做借主营业务成本了话,那可以现在做借应付账款1000贷以前年度损益调整-主营业务成本1000结转以前年度损益调整,借以前年度损益调整-主营业务成本1000 贷利润分配未分配利润1000
冲了之前1000重新做,借库存商品1200贷应付账款,借以前年度损益调整-主营业务成本,1200贷库存商品,借利润分配未分配利润1200,贷以前年度损益调整1200
我们是商业提供服务,不涉及库存商品,去年只做了借主营业务成本贷应付账款,今年回票了具体分录怎么做
我这种情况具体分录怎么做
要是小企业会计准则未来适用法,不使用以前年度损益调整,借主营业务成本-1000贷应付账款-1000按发票重新做借库存商品1200贷应付账款1200 借主营业务成本1200贷库存商品1200
老师您知道用友t3软件结转损益的凭证怎么作废嘛,已经反结帐反记账了
您好,把我上面写库存商品改成劳务成本,这个服务行业先通过劳务成本归类
我刚搜下,你去填写凭证,查找那个凭证,看我截图那个有作废按钮
你好老师,我去年做的是借主营业务成本贷应付账款负数,今年发票回来了借主营业务成本贷应付账款正数,借应付账款贷银行存款,这个不用做一笔借以前年度损益调整贷利润分配嘛?正常他不影响未分配利润嘛?
需要看你们用啥准则,你咋去年就是负数?
小企业会计准则啊
要是没有差额话就不影响