你好,是已经出售了?
请问老师,我去年的原材料有个没检查清楚,余额在贷方了,但是我已经年结了又导致不能反结账,我今年应该怎么处理这个贷方的数据呢?
老师,去年盘点数据比账面数少,盘亏做了费用。 让账面与实际盘点一致,跨年发现搞错了,其实没有盘亏,就是去年没处理之前的数据,那跨年了怎么处理?因为要按原来的库存数据核算,库存才不会异常
老师好。去年的库存已经没有实物了,但是帐套里没有处理好,导致24年年初库存余额有数据,怎么处理这个数据?
老师好。去年的包材库存已经没有实物了,已经全部使用掉,但是帐套里没有结转完,导致24年年初库存余额有数据,怎么处理这个数据?这个包材没有发票,汇算清缴已经调增了,已经缴纳了所得税,只是帐套里没有结转完毕
老师,去年四季度之前没有库存,分录做成了结转成本,导致年初余额库存是负数,这个需要怎么办呢?
是的,已经用完了,但是没有结转。是包装袋
但是汇算清缴已经交了所得税,就是没有发票的成本都调增了。
你好,那就借制造费用或销售费用,贷库存商品
那费用就增加了,怎么平账?
你好,利润减少即可
你的意思是24年汇算清缴的时候,调增?
你好,不是,是调整23年报表