你好 这个是红冲了折旧的

之前年份的固定资产折旧今年冲红了,借方:累计折旧,贷方:利润分配-未分配利润,那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗,之前累计折旧的时候,是借:管理费用,贷:累计折旧
老师好,23年我少计提了2个月,24年我做了一笔借:未分配利润 贷:累计折旧 ,那么23年汇算清缴要不要调增的
你好,2023年3月补记2022.3-2022.12月入库的固定资产折旧。会计分录:借,累计折旧 贷:利润分配-未分配利润。那么做2023年汇算的时候这个需要调增吗?
你好,2023年3月补记2022.3-2022.12月入库的固定资产折旧。会计分录:借,累计折旧 贷:利润分配-未分配利润。那么做2023年汇算的时候这个需要调增吗? 同
老师,23年将以前年度贷款买车的利息一次性计入固定资产原值了,折旧也一次性折了10001元,汇算时发票未到,现在汇算想调增 ,分录咋写,借固定资产-10001元,借利润分配-未分配利润10001元。借利润分配-,未分配利润-10001贷累计折旧-10001元。这样对吗
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
正常计提折旧的时候:借管理费用,贷累计折旧。然后之前2022年的那个漏计提了,23年计提的时候我做的,借利润分配未分配利润,贷累计折旧
你好,那你上面第一个写反了,是需要纳税调解案,如果有发票。
那就是需要调增是吗?这个固定资产是有发票的。就是我22年漏计提了,然后补在23年了
需要纳税调减,减少你的利润。
对对,我理解反了。22年的费用,没有入22年。22年的利润多了。23年调减
是的对的。纳税调减。
好的。谢谢您
不用客气,工作愉快