你好,同学 可以的,在附表105000纳税调增

老师,2022年汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整表,实际发生额在2023年5月份之前发放就可以不用调增了吧
老师,老板把自己家庭支出,旅游支出,都开发票了,前任会计都给入账了,现在汇算我是否有义务给调增?
老师,老板把自己家庭支出,旅游支出,都开发票了,前任会计都给入账了,现在汇算我是否有义务给调增?我企业是一般纳税人
老师,老板把自己家庭支出,旅游支出,都开发票了,前任会计都给入账了,现在汇算我是否有义务给调增?我企业是一般纳税人
老师,去年发现很多老板家庭个人旅游的发票,吃饭,住宿都开普通发票入账了,现在汇算调增,税务是否追究责任?
大陆A出货给香港B100元,B出货给大陆C200元。A需要缴纳那些税金? 改为大陆A直接出货给大陆C200元。A需要缴纳那些税金,大陆A支付多少钱给B不会亏本
、甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?1、如5月申报4月增值税,那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗?2、如可需要把打印增值税进项税额明细账,照着明细账勾选?
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?1、如5月申报4月增值税,那么5月份取得的发票可以勾选抵扣吗?2、如可需要把打印增值税进项税额明细账,照着明细账勾选?
老师商贸公司库存商品过期,销毁了,进项税额已经抵扣,需要做进项税额转出吗
法人,财务负责人,办税员为同一个人有没有问题?
外贸公司,退税大于纳税,那工商年报上纳税总额怎么写?
老师,我们和甲方签订了赛事服务合同,甲方要给运动员买保险,保险公司购买运动员保险的合同是不是应该跟我们签订了发票开给我们公司?
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
听别人说,其他这个项目税务局总看看,那我调增这么多16万到第30行,税务局会不会问我?
这个金额还好,不算大, 即使发现了,可以解释公司的无票费用,基于谨慎性纳税调增
这个是老板个人家庭支出,我给调整出来了
老板旅游的,吃饭的,都开的普通发票
可以的,调整是对的