您好,您好,没做实收资本,那我们只有债权,没有净资产

老师好!母公司做为股东以借款形式从发行收取资金0.2万元,然后以投入项目资本金形式投入到他的子公司,账务处理:1.母公司收到款时:借:银行存款 贷:长期借款 支付给子公司时:借:长期股权投资 --xx公司 贷:银行存款 2. 子公司收到此款时: 借:银行存款 贷: 实收资本--xx母公司 这样做会计分录对吗?然后子公司是否还要缴2.5的印花税?谢谢老师. 2.子公司:借:
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司主要是为母公司提供服务(其实就是外地销售人员想买当地社保,所以才成立的子公司)2021年子公司提供给母公司的服务费是86万,结转成本486764.07元(销售费用结转到成本),2021年子公司净利润是222644.54元,我们做了如下图一的调整抵消分录。2022年,子公司的所有者权益是1,016,360.27元(其中实收资本70万,未分配利润316,360.27元(其中2022年实现的利润是93715.73元))。对母公司的应收账款305000元。2022年子公司的销售收入是845,000.00元(都是对母公司的),销售成本是541,483.95元,我做2022年的调整抵消分录如下图二,麻烦帮我看一下我的分录有没有做错,或者有没有漏的,谢谢!
老师,请问同一控制下:母公司有个100%投资的子公司甲,母公司确认的长投是200万,但这个子公司亏损着,净资产只有20万;今年母公司把这个子公司甲卖给了自己的另外的一个子公司乙,乙按20万的净资产计入长投,且乙也按净资产支付了20万的银行存款。老师,这个乙公司入账对着没?如果没对,怎么账务处理?那最终控制方母公司怎么账务处理?
母公司对国外子公司持续1年投资,总共投资1亿元,但是子公司做账务处理的时候做成向母公司借款1亿元,没有做成实收资本,如何算子公司净资产?
100%控股的国有企业母子公司之间资产无偿划转,在划出时,账务处理做的是借:长期股权投资,贷:投资性房地产。根据国家税务总局公告2015年第40号文件,这样是属于母公司获得子公司的股权支付吗,无偿划转难道不是指代支付对价为0元吗。如果增加长期股权投资处理,母公司单表上未有长期股权投资,子公司单表确有实收资本。这样合理吗
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
老师,我是一家建筑商贸公司,现在有一批存货我打算退货。如果红冲发票有风险吗?因为对方是个体户
请问老师,这个月的增值税税款交不上,下个月回来成本,有进项税额,能抵这个月的增值税吗
老师,我们公司没有税务登记,今天给我们公司开票的时候,提示未查询到该纳税人信息,我直接让她把票开了,这个票可以正常使用吗
外贸企业报关单上的境外收货人可以和外汇的付款方不一致吗?有什么风险吗?影响退税吗?
公司用现有资金投资了一个项目,投资给其他公司,这个分录怎么做?
拆除更换破损绝缘子500元 相关高压电工作业16000元 如何开票?
老师,您好,关于房屋租赁费用为11000元/年,没有发票,公司支付这笔费用之后,会出现什么情况
您好,我们公司2021年成立,注册资本是100万,2024年减资97万,那请问这个实缴什么完成
子公司出口货物给母公司的收入需要给冲抵母公司的投资款,如何做分录?
如果子公司没有做实收资本只有债权,子公司有三方股东,其中一方股东需要撤资如何计算?
您好, 打款时 子公司 借:银行 贷:其他应付款 母公司 借:其他应收款 贷:银行 出口时 子公司 借:其他应付款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 母公司 借:库存商品 贷:其他应收款
你好,如果计入其他应付款那就是债权了,但是打款是母公司给子公司的投资款,如何做分录?
你好,如果计入其他应付款那就是债权了,但是打款是母公司给子公司的投资款已经计入实收资本,现在子公司出口货物的收入需要抵减投资款如何做分录?
您好,1.投资款记了实收资本就没有抵的说法了,就是母公司欠子公司的货款 2.不能抵了 打款时 子公司 借:银行 贷:实收资本 母公司 借:长期股权投资 贷:银行 出口时 子公司 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 母公司 借:库存商品 贷应付账款
应收账款是外币会受到汇率影响吗?会有汇兑损益吗?
如果按照其他应付款的分录作为债权?如何确定这比母公司打入的款是实收资本还是其他应付款呢?
您好,1.应收账款是外币有汇兑损益,月末各外币科目一起结转 2.您说抵货款就不是实收资本,这个要看合同,我们之间是什么性质的交易嘛
其他应付款科目可以预收账款科目对冲吗?
其他应收款可以和预收账款科目对冲吗?
您好,可以的,同一往来单位可以的