你好,进项可以按照你实际发生的来,的那一部分你可以自己计算抵扣。

老师,我收到银行开的22年7-12月手续费发票是专票,这个进项税务想留着以后抵扣用,我这个需要怎么做账,22年已经结账,当时这进项税都按金额进费用了,这块怎么处理
老师你好,公司一般纳税人销售煤炭,22年12月份及23年3月份采购原煤销售的运费为7000多吨,总金额为42,000元,请问我入费用的时候,22年的是入到以前年度损益调整吗?还是合在一起直接入到销售费用,他们发票开在一起了,去年就1000多吨,不到1万块钱,今年在3万多
老师,4月份收到23年度银行手续费专票,金额比公司的手续费金额多202,进项我按照多少算?发票我直接附在23年12月的凭证后面就可以吗?
老师您好,我想问一下,嗯,我们公司是4月30号的时候银行做的变更,然后对公上扣了50块钱的手续费,但是呢,我们的这个正规发票是在嗯5月6号开的,那我们这个5月6号开的发票可以直接付到4月30号,嗯的这个凭证后面吗?就是扣费的这个凭证后面吗?
老师好!之前乳在房开公司上班,统计职工工资欠发月份及金额,可是有一栏是将欠发金额变或丁实发金额。我在2023年5月30日不再公司,早在2022年底我就曾告知老板找人接手,可老板一直说找不到人。在2023年1月份在其他地方上班:期间断断续续还在公司,2023年以后没在公司。之前我在公司是临时替代同事统计过渡费及收管票据和制单之类的工作。
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
因为我们是自建房屋,然后审计问我们公司房屋建筑物什么时候开始动工的,这个我应该以什么证明为标准去提供?
老师,会计学堂实操课程怎么全部更新的账务处理,其他管理会计实操怎么没有更新了呀,刘宏伟老师的课最新也是2024年的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我又要去上班,又要考证,我都焦虑了,听天由命吧,不过就算了
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。单位涉及的项目有好几个,
老师,问一下公司实缴资金是法人汇公司账户还是股东汇公司账户的
生产部门发生的制造费用,月底制造费用是不是要结转到生产成本—制造费用中?
如何摊销厂房的房租?老师
你好!我们是做跨境电商的,小规模纳税人,申请出口免税,想问下每票出口都要拿到报关单吗?
这个月开了20万的发票,一点进项都没有,这种情况全额交税会被预警吗
进项差额怎么办
发票进项和实际进项的差额怎么办
假设开票是100,实际你们只发生了80 借其他应付款80 贷利润分配80 借利润分配为分配利润80/1.06 应交增值税进项,发票的税额100÷1.06×6%, 贷其他应付款 借其他应付款 应交税费、应交增值税进项转出20/1.06*6%