你好,稍等我这边把分录写给你
老师[玫瑰],可以向你请教下以前年度多计成本,现在做了以前年度损益调整,要补交往年所得税,如何补报呢?会计分录我知道,我只是不知道在哪里去申报这个补交的税?可以并入调整当年的所得税汇算时调增吗?应填在汇算哪张表的那个位置合适呢?谢谢,谢谢[玫瑰]
老师,个人独资企业申报个人经营所得税汇算清缴,里面的预交个人经营所得税税款可以税前扣除?产生的税款分别做什么会计分录呢
请问一下老师,我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得,一个季度都做预交所得税,年底做汇算清缴,多缴了1万的所得税,现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录?
老师,个体小规模3月社保管理费多计提了,我反结账按完税凭证重新做了计提分录,影响不影响税务报表。4季度报税时候弥补以前年度亏损吗?还是先交税汇算清缴时弥补多退少补?汇算清缴时纳税调增之后不能盈利吧,招待费啥的超了调太多照样交税吧。汇算清缴是先纳税调增还是先弥补以前年度亏损。谢谢老师
老师,请问老爸名下多加个体工商户,预扣预缴的时候纳税所得额适用的税率在10%,但是明年汇算清缴的时候合并收入的话,适用税率就到20%了,汇算清缴的时候就是仔补交睡吧?
老师,我们一般纳税人,进项发票作废,成本这块也要取消,现在在填情况说明,怎么填发票明细反馈?里面的发票问题情况是写有问题还是无问题?发票税前扣除情况,是填可扣除还是填不可扣除?
刚下考场问个考试题,应付账款付款信用期是60天,每年是360天,应付账款周转次数是360÷60=6次,年收入是8000,应付账款平均余额是8000÷6=1333.33。 对不?
@董老师,你好,长投减资提问的。
老师,我们是餐饮公司,客户要求我们开专票,我们应该加几个点?怎么计算的?
开发票 雪糕开什么类
开发票 雪糕开什么类
23年汇算清缴由于税务系统弥补数据错误,少交企业所得税了怎么办
公司租入办公楼,计入使用权资产,每月折旧借方:管理费用,贷方:使用权资产累计折旧。那么,期满后,使用权资产科目一直有余额怎么办呢?
怎么算电动车店销售车+租车+售后的盈亏,有什么表格吗
这一题为什么是选D?
嗯好的谢谢老师
借:未分配利润-补缴企业所得税 贷:应交税费-企业所得税 (2)支付时会计分录: 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款