下午好,不好意思,没有@符号 郭老师 误接了。这个题不难,我回答下好不好 要缴纳的,税务不看合同,看我们账上记录的金额,现在计提也是要交印花税,要比对的

老师,请问一下个人独资企业,缴纳印花税是购进 也要交印花税。销售也要交印花税的是嘛? 还有这个交印花税选择哪个税目申报吖?
老师好,请问现在运输费征收印花税,比如运输产成品是属于销售费用,肯定是按万分之3征收,那么如果运输原材料及其他物件产生的运输费需要缴纳印花税吗
老师,请问我们公司购进的原材料和生产加工后的产品销售出去都需要缴纳印花税吗?
我们是一般纳税人生产企业,我们购进的原材料,有时也够入库存商品,我想问购进的原材料和库存商品都交印花税吗?谢谢回答。
郭老师请问下建筑行业给甲方开发票后交印花税,这个是以不含税收入作为基数来乘以万三吗 怎么有人说购买材料也得缴纳印花税呢
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
怎么比对呀没太明白 如果当月发票到了冲红的这个材料就不缴纳印花税了是吧
您好,不是我们自己比对,是税务局取我们账上的收入贷方累计发生,原材料的借方累计发生,和我们申报印花税买卖合同的那个基数来比对的。 2.是的,红冲原材料就是负,我们也只按本期累计发生额申报,不会多交的
老师如果这个购买材料不缴纳印花税会有风险吗,只按收入来缴纳
您好,是江苏么,这个优惠政策2022年下半年结束了 有风险的还是申报,印花税税金不多,滞纳金时间长了比税还多,出了问题老板可不想我们当初为了省税,会怪我们的 政策 苏地税函2004第52号文的 印花税优惠 ,新印花税法实施后废止(2021年6月10日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过《中华人民共和国印花税法》,自2022年7月1日起施行),计税基础没有购买端的免申报。
老师如果当月有暂估的材料那么这个季度也要申报吗
您好,要的,要申报,下月我们冲回这个暂估,再按发票做分录,您看 加减 没有了,2个月合在一起看我们没有多交税的
老师那就是按账上的加暂估的,减冲红后的材料 为计税依据,来申报印花税是吧
朋友您好,是的哦,就是这样取数申报的哦