借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数

税控盘维护费,发生时我借管理费用,贷库存现金了,抵扣时怎么做分录
收到一笔税控盘服务费免费发票280,怎么做会计分录。 之前预付款,借:预付账款280,贷银行存款280 现在收到发票后,280可以全额抵扣税款,怎么写分录
#提问#税控盘维护费280当时没抵扣分录是借管理费用 贷 银行存款 过几个月抵扣了 分录怎么写是借应交税费280 贷管理费用280 还是借管理费用-280 贷应交税费-280 负数填写的话不会重复管理费用
老师, 公司买了一个税盘160和税控服务费280,这种全额抵税的怎么做分录,借管理费用440,贷银行存款440,借应交税费-减免税费440,贷管理费用440,这种这样写分录吗
老师,第一季度发生税控盘维护费时,只做了分录: 借:管理费用280,贷:银行存款280。这样对不?是不是真正抵扣时,才按实际抵扣金额做分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
老师,这个弥补以前的数据不出来,有什么办法?
老师如果出差是两个部门的人,但机票有分不出谁是多少钱,怎么办
老师好,一个客户,委托B公司收款,有委托协议,A公司开票,这样可以吗?
老师,请问一下企业一般纳税人资质,在电子税务局哪里能打印一下
二月对方开了1000万元的发票,三月份红冲了二月开的100万元的发票,同时三月份也开了二十万的发票,综合之后是负的80万,那三月份还要做结算单吗?
请问科目余额表期末余额的合计数是负数正常的么?是什么原因?
请问如果工资薪金的个税早报了一个月要怎么办呢。
老师,公司改制,分厂剥离,分厂23名员工与上级主管公司签订委托技术服务合同,这23名职工工资先由本公司发,再跟上级主管公司申请发这23名员工的工资到本公司。那这样的话,我们公司还要给上级主管公司开这23名职工工资的发票吗?
老师,25年我还有170万,可以弥补,但是25年度汇算还没有做,26年第一季度,我有利润,需要预缴纳所得税,那25年待弥补的金额170万,是否可以在26年第二季度进行弥补?
请问老师,有一个公司是2022年成立的,到2025年4月公司名称没变,但是是另外一个老板接手了,以前的那个公司一直没交企业所得税,直到新的老板接手前补交了所得税5万元,产生了滞纳金7450元,这些个完税凭证新老板没给我,直到现在做汇算清缴时提示有滞纳金,这个账务我该怎么处理,会计分录怎么做
300元,只能抵扣280元 分录怎么写
也是这么做,金额就是280就成