你直接打款给其中一个人,他们自己分,或者他们自己分好在报销

老师,请问下:如果营业收入100万,减去支出70,还有利润30万,但是两个人是合伙的,最后利润怎么分配?(支出70万是一个人拿自己的钱垫出来的)
我想问下我们出差住宿标准是350元,如果出差两人住一个标间,老师可以住多少钱一间的呢,350还是700
老师,我们客户有一部分货款是用旧机器抵货款的,但是旧机器卖出的钱都是老板收的,老板如果想把这笔抵货款的钱转到公户上,如果用自己的私卡转公户上面备注谁谁家货款合规呢,还是说去银行填写进账单比较合适
老师你好,实务中比如说我计提管理部门和销售部门的工资,我的应付职工薪酬有很多二级科目,那我是不是应该借管理部门贷应付职工薪酬—工资奖金社保这样一个分录,然后销售部门再做一个分录。还是可以合并在一起写,但如果合并在一起做,难道不会对应关系不清楚嘛?从这个分录里就没办法看出两个部门分别有多少奖金社保了
老师你好,如果出差的费用不是同一个人的,我写分录就写个管理费用--差旅费,前面备用有些谁的出差费用,但是分录这里没有写可以吗?
老师,这个弥补以前的数据不出来,有什么办法?
老师如果出差是两个部门的人,但机票有分不出谁是多少钱,怎么办
老师好,一个客户,委托B公司收款,有委托协议,A公司开票,这样可以吗?
老师,请问一下企业一般纳税人资质,在电子税务局哪里能打印一下
二月对方开了1000万元的发票,三月份红冲了二月开的100万元的发票,同时三月份也开了二十万的发票,综合之后是负的80万,那三月份还要做结算单吗?
请问科目余额表期末余额的合计数是负数正常的么?是什么原因?
请问如果工资薪金的个税早报了一个月要怎么办呢。
老师,公司改制,分厂剥离,分厂23名员工与上级主管公司签订委托技术服务合同,这23名职工工资先由本公司发,再跟上级主管公司申请发这23名员工的工资到本公司。那这样的话,我们公司还要给上级主管公司开这23名职工工资的发票吗?
老师,25年我还有170万,可以弥补,但是25年度汇算还没有做,26年第一季度,我有利润,需要预缴纳所得税,那25年待弥补的金额170万,是否可以在26年第二季度进行弥补?
请问老师,有一个公司是2022年成立的,到2025年4月公司名称没变,但是是另外一个老板接手了,以前的那个公司一直没交企业所得税,直到新的老板接手前补交了所得税5万元,产生了滞纳金7450元,这些个完税凭证新老板没给我,直到现在做汇算清缴时提示有滞纳金,这个账务我该怎么处理,会计分录怎么做