你好,这个是可以的呢,会计分录就是:借:银行存款 贷:预收账款

老师:您好,公司收到分期购买的合同,已经通过银行流水支付了分期款,但是对方未开具发票,请问 我这边是等到收到发票再做呢,还是说可以先根据合同入账。然后发票到了,直接把发票附在用合同做账的凭证后面呢
你好老师,嗯4天以前对公账户上转入一笔主营业务收入,嗯,第5天的时候才开具的发票,那这个分录要做两个分录吗?先做成预收,然后开具发票之后再确认收入吗?
老师,公司公户收到一部分合同款4万但是还未给对方开具发票,做账做收款后期开具发票之后做收入,可以吗?怎么做分录呢这种情况?
公司有一笔业务,对方给了不部分款,还差两万就是不给了,这边就不给他开票了。款打入公户了,18.8万。应该是20.8万,欠款2万,这边就不给对方开发票了,这个账怎么做啊?做未开票收入吗?还是做预收账款18.8万?
我们有个酒店,酒店一楼设了一个小卖部,有烟酒销售,1:有个酒业公司和我们合作,他们供酒,销售后票是我们开给开户,一般纳税人,然后我们把分成的那部分扣下后其余的款转给酒业公司,那么这种情况酒业公司要给我们开发票吗,还是这个收入怎么做?2:酒业公司自己开具发票给客户,钱到我们账后扣掉分成其他的款打给酒业公司,票由他们自己开具发票给客户,针对于这种收入又是怎么做?
老师,个体的个税计税依据是含税销售额还是不含税的金额
老师,九月份的账少结转了3万多的成本,然后利润是七千多,第三季度已经交完企业所得税了,现在少结转的成本怎么处理伢,以及还有报表
增值税税额转出是什么费用
补办营业执照是不是需要等公告显示出来之后法人才可以进行签名
郭老师郭老师接,如果工厂的原材料,有的当废品卖了,搬厂丢失,生产损失一部分,后面这个实际和库存原材料不一样,差的比较多,实际没那么多材料,要怎么处理
老师请问一下,酒店装修费用计入固定资产还是长期待摊,房子是酒店建的,如果计入固定资产,那房产原值就高,房产税就很高
你好,C&F价我开的出口发票金额按什么来开
老师好,麻烦问下,会务费可以入账会议费吗,有举办会展的照片没有签到表,可以入账会议费吗
郭老师,如果工厂的原材料,有的当废品卖了,搬厂丢失,生产损失一部分,后面这个实际和库存原材料不一样,差的比较多,实际没那么多材料,要怎么处理
老师1月份业务招待费28510元,5月份的招待费是14586.12元,8月份的招待费是5896元老板让做费用分析,我怎么样用文字表达分析呢
这样报税就不会交企业所得税了吧
是的呢,因为只涉及了往来,还没确认收入