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老师,请教一个问题,去年购入的固定资产,总价是10万,公司只付了2万,应付款8万,对方已开发票10万,设备也拉到项目去用了,用了四个月发现设备出的问题比较多,并且无法解决,然后就退回厂家,先前付的2万首付不退回并且后面的应付款8万也不付了。已计提了4个月的折旧费,这样的情况会计上怎么处理?

2024-04-15 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 08:09

您好,这个2万还要不要还给我们呀

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快账用户5549 追问 2024-04-15 08:09

不退给我方

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齐红老师 解答 2024-04-15 08:12

哦哦,发票他们也不红冲了吧,把账上的固定资产清理,应付还有8万,做一起确认资产处置损益 借:固定资产清理     累计折旧   贷:固定资产 借:资产处置损益 (倒挤,这个金额没有多大了)     应付   8     贷:固定资产清理

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您好,这个2万还要不要还给我们呀
2024-04-15
同学你好 借固定资产 借进项 贷应付账款暂估 或者做 借预付账款 贷银行存款 这样
2021-11-24
你好同学账务是看现在余下的年限是多少去折旧,税务上按原账上的价计量
2021-04-22
同学你好 收到发票之前付的款计入往来科目了吗
2023-04-14
你好,同学。那您把其余题材发出来
2020-09-05
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