借应交税费、应交增值税、 贷营业外收入政府补助。

9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
老师您好,亲问企业信用报告在哪里打印获取
销售费用建议分项目维度吗
我们是建筑公司,一般纳税人,增值税税负率不能低于两个点,是指按每个项目算?还是只按公司总额算呢?
老师您好! 直接冲原来的应交增值税吗
你好,对的是的,充你的应交税费,应交增值税贷方。
那为什么有的人说,借应交税费、减免税 贷营业外收入呢
小规模就一个增值税应交税费,应交增值税,他哪来的减免税额?
我都被弄糊涂了
一般,普票没开超的情况下,期末应交增值税应该为零的吧
转到营业外收入
对的对的没有问题的。
我说的是,普票专票都没开超
好吧,可能有的会计做账方法不同
谢谢老师
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 不管专票普票,都是做这个科目,这个明白吧? 就这一个科目,如果不需要交税的, 借应交税费应交增值税, 贷营业外收入, 季度末做这一个。如果需要交税,季度次月申报之后,借应交税费应交增值税贷银行
嗯嗯,明白,谢谢老师
不用客气,工作愉快。