是购入的存货,设备加上销售的货物金额,季度合计填报
一般纳税人怎么计算增值税,是不是用销项专用发票上的税费(多张加起来的总额)减去进项发票上的税费(多张加起来的总额)结果就是要交的税费吗?
印花税计算是指开票金额还是要加上进项发票的金额再计算?
老师,申报印花税季报得时候,季度申报得时候,有个应税凭证数量,填合同数量吗? 还有个实际结算日期和实际结算金额怎么填写?要不要分7月8月9月各月得,还是3个月加一起填实际结算金额,然后实际结算日期选9月30号
老师实际上缴的税费总额是指在报告期内因生产经营等活动而实际上缴的各项税金,包含印花税,房产税等,按当年实际发生额填列,是指实际已经上缴入库数,还是当年发生数,不管有没有上缴入库
老师好,请问印花税季报是把这个季度的所有入账的可以抵扣的专票金额加上销项金额的总数来报的吗
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
3个月进项实际金额加上销项实际金额?
不仅仅是发票。有暂估入库的存货,设备也算的