是购入的存货,设备加上销售的货物金额,季度合计填报
一般纳税人怎么计算增值税,是不是用销项专用发票上的税费(多张加起来的总额)减去进项发票上的税费(多张加起来的总额)结果就是要交的税费吗?
印花税计算是指开票金额还是要加上进项发票的金额再计算?
老师,申报印花税季报得时候,季度申报得时候,有个应税凭证数量,填合同数量吗? 还有个实际结算日期和实际结算金额怎么填写?要不要分7月8月9月各月得,还是3个月加一起填实际结算金额,然后实际结算日期选9月30号
老师实际上缴的税费总额是指在报告期内因生产经营等活动而实际上缴的各项税金,包含印花税,房产税等,按当年实际发生额填列,是指实际已经上缴入库数,还是当年发生数,不管有没有上缴入库
老师好,请问印花税季报是把这个季度的所有入账的可以抵扣的专票金额加上销项金额的总数来报的吗
老师,我想问下如果一家制造型企业。老板问我们开票需要几个税点,那我们应该怎么去计算
出口退税业务,报关单出口日期所属月份申报收入,然后需要该报关单全部收汇后,也就是全部收款后,才能申报退税是吗,部分收款不行是吗
房的其他综合收益是属于可以重分类还是不属于
老师外贸公司,客人美金转我们对公帐上,老板说帮他忙让出纳把人民币私卡转回去了,怎么处理呢?
旅游的进项票在什么时候是可以抵扣的?
我22年1月份有一笔支付税费,忘了计提,然后应交税费-应交个人所得税借方有余额,现在怎么平账啊
老师,签订的仓储合同,货主需要缴纳房产税和土地使用税吗?
租车合同发一份,谢谢,没有老师不用回复
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
3个月进项实际金额加上销项实际金额?
不仅仅是发票。有暂估入库的存货,设备也算的