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上季度开的票,这季度红冲,不开了,公司是以开票金额申报的印花税,这种情况印花税怎么报?是总开票金额减去红冲金额报,还是只报正数发票的金额?

2022-10-22 14:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-22 14:18

你好只申报开票金额就行了

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你好只申报开票金额就行了
2022-10-22
您好,把作废的减去了就行了
2022-10-22
你好同学!填写不含税金额是减去红冲不含税金额,减免税额那里按减去后的金额计算。
2024-01-06
印花税申报的计税金额一般是根据您的合同或交易的具体金额来定的,并非仅仅依据当月或季度的开票金额。不同类型的合同可能有不同的计税标准,请参考相关法规或咨询专业税务顾问。
2024-10-15
印花税是按红冲后的金额缴纳
2022-10-13
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