你好,对方给你开的吗?是你购买的吗?
做出口退税的发票,专管员说有个字错了不能进行退税,我们联系了开票方让对方红冲重开,我们这边做了红字表,还需要做什么,还需要在什么平台填数据吗?
出口退税发票已勾选确认提交后发现开票信息开错了,对方这个月重开了红字发票过来,又开了一张正常进项发票,那这个月增值税报表有显示有进项税转出,但是直接上这张票还没有退税成功,请问这要怎么操作?
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
生产型出口企业本月外销没有出口也未开发票,但是在本月发现之前月份有笔外销的发票开票有误,要冲红,但是正确的发票已在上个月开好了!那就是增值税申报表上体现的是免抵退那里是负数了,这样会有什么影响吗
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
是有影响的,需要一样。
是对方开给我们的 我们的采购发票,对方今年红冲后并重开就可以了吧
去年的发票今年红冲后开正确的数量 对退税会有影响嘛
对的是的,他今年给你开进来,你没有推荐也可以打,你先帮我退学之前收到的发票就行了,正确的就可以啊
没看明白
是你申请退税之前收到了正确的发票,不影响。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。