你好,损益科目不能跨年计提的
23年的年终奖如何23年没有计提,在24年发放,那么算23年的费用还是24年的费用,汇算清缴时所得税有影响吗?
老师我23年暂估的费用,发票在汇算清缴前24年1月份取得,可以入23年的账吗?
23年12月的费用发票做在24年1月份可以吗
老师请问,23年计提年终奖,24年发放,可以抵扣23年企业所得税吗
请问老师23年第四季度的所得税1月份缴纳了,可是12月计提的所得税还差198.74元,我1月份直接做所得税费用不做以前年度损益可以吗?利润分配科目等24年底结转?
老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?
T3怎么设置A5的凭证打印
请问下,正在看出纳第三讲,其中出纳需要填付款申请单,然后付款,课上是已经有发票了。但是现实生活中不是先付款才有发票吗?
一般纳税人,季度申报报表的时候,需要申报现金流量吗?
包工队代开劳务发票,税点想让公司负担 ,这个税点怎么核算到开票金额里。
计提5月的工资,那发放工资金额是扣的4月份的个税的金额是吧
小规模纳税人,进货厂家有开普通发票,出货也有开具普通发票,需要把进项税额单独列出来吗?还是进项税额也是作为成本的?进货分录写一下,谢谢
老师,我是一家建筑劳务公司,可以享受月10万元以下免税的政策,但我开票做收入的时候,会计分录要不要做销项税额,以10万元为例,分录具体怎么做?
老师这个同一户收到的金额不同,开发票给对方可以一起开还是要分开开
老师,同一个开发商公司开发的一期和二期账目要分开独立做账么
因为23年账目已经打印了,而且出了审计报告,现在修改不是很麻烦吗
所以,你对外提供报表的时候,一定要仔细检查,不能犯低级错误。会计需要时刻保持谨慎
关键不是我操作的,老板专门找人做高薪企业申报,别人操作的,那现在怎么处理呢?是做高企申报的会计让我计提到1月份去的
那么直接计提计入利润分配-未分配利润