你好,可以放办公费里面的

老师好,期间费用明细表,汇算清缴,为什么要把各项税费放在管理费用里面,附加税属于营业税金附加不属于管理费呀
老师企业所得税汇算清缴期间费用明细表A104000中的20.各项税费是指什么呀
老师:我想问下,平时计入到管理费用——福利费,这个科目的金额,在汇算清缴的时候,A104000期间费用明细表里面,没有福利费这个明细,能归集到哪个明细下面合适啊?
老师,管理费用-装修费;这个科目在企业所得税汇算清缴A104000期间费用明细表里,属于哪个项目呀?
老师,我们是设计服务类型公司做平面设计的,收到的设计服务费发票,入账了:销售费用-设计服务费,这个科目在企业所得税汇算清缴A104000期间费用明细表里,属于哪个项目呀?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
销售费用-低值易耗品/销售费用-物料消耗/销售费用-样品费,这几个呢,放哪里呀?
你好,都放办公费里面的。
这样子,刚我也问了其他老师,有些说放其他里面,这个怎么定义呀?
尽量的不要放到其他里面,能放办公费的放到办公费。因为你这个易耗品都是销售部门发生的,可以放到办公费的。
好的明白,谢谢老师~
不用客气,工作愉快。