你好,滞纳金不到一块钱也交了吗?
老师请问一下,专管员打电话过来说我公司从去年成立到现在没有交印花税,我公司是物流公司,专管员说现在不核定印花税,就是让我们商量着来交的,然后我补交了2019年的印花税有滞纳金,今年的还没有交过,不想交滞纳金,我能不能把前几月的合同印花税全部在这个月申报呀?
老师,12月份的申报表也都申报了,但最后发现没有计提印花税,今天去把印花税缴纳了,那2021年的账怎么办又需要调整吗
印花税是按次申报,缴费是年底一次交的,老师我今年还一次印花税都没有申报,这种情况我也会产生滞纳金嘛
老师 我之前报印花税都是按次报的 但是去年6月份显示有滞纳金0.17 我去年做账把滞纳金和交的印花税 都放在一起了 那我今年报年报 怎么办呢
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
预缴所得税时填了a201020一次性税前扣除,汇算清缴a105080税收折旧摊销额填本年折旧摊销额吗,享受加速折旧政策的资产安税收一般规定计算的折旧摊销额填写一次性税前扣除的金额吗,
首次退税,已经实地核查,核实通知书啥时候
老师应交税费个人所得税借方余额有20,我要调整做什么分录,让其余额为0?
这道题甲公司的处理分录不是这样的吗? 借:管理费用1 营业外支出300【(280+320)/2】 贷:预计负债301
老师,我们前三年没投产所以是一套账,现在想分开,那内账部分,是不是就分为购进,销售和费用报销这三个部分?是不是所有的购进我都价税合计入原材料,所有的销售都价税合计入收入,然后费用报销也是一样?不再考虑进销项税?
老师:我们单位是国有控股的公益性企业,原有股东工商注册登记50人,现在因新公司法修订要求股东姓名计入公司章程里,我们单位属于自然人股东每人当时大概交了3000元,并且有些人都已经退休了,当时入股的3000元也退了,我们现在就想把这个自然人股东都转成公司债务需要做什么?
老师请问应付职工薪酬-社会保险费借方余额500,我要调整怎么调整这个钱呢?让他没有余额
3月收到一张设备租赁发票,3月做账 借:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8 贷:其他应付款—XX租赁公司 18000 5月收到客户红冲的发票,分录要怎么写? 借:其他应付款—XX租赁公司 18000 贷:制造费用—租赁费 15929.2 应交税费—待抵扣进项税 2070.8元 是这样吗?
老师你好,公司从个人那买二手车挂车头,没计提呢,当月就报废了,买车价是57000、报废车全款17480,账务怎么处理
印花税 是采购 销售分别计税吗,还是说单独计算销售金额
交了0.17啊 所以报年报 就提示我把0.17给申报上 可是我去年是记到了印花税这个科目了
你好,你今年纳税调增,借利润分配未分配利润,贷利润分配未分配利润。
然后去年年报的申报表上 把0.17加进去吗
老师 我就是不知道为啥有滞纳金 因为我没有逾期申报啊
15日以内,比如你6月1号发生的,你填写的时间是6月1号,那你的交税时间必须是6月15号之内。l
老师 我这个报的是对的啊
第一个6月15号的,你应该在6月30号之前就交,你现在是7月8号交的有滞纳金。
不是啊 我是第二个不就是下个月交的吗 第一个是滞纳金啊
好,我知道呀,你不是要送我什么原因有滞纳金?
可是老师 我这个是没有滞纳金的啊
同学,你6月15号发生的,在6月30号之前必须缴纳了,这个明白吗?但是你在7月份才交的 有滞纳金