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你好,我想咨询 七年亏损17000今年盈利25000这个账是不是 借 以前年度调整损益 贷利润分配-未分配利润17000 借 本年利润 贷 以前年度损益调整17000 借 所得税费用 贷 应交所得税(25000-17000)*0.05=400

2024-04-15 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 14:28

你好弥你好,弥补亏损的是不用这么做的,不用做账。

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快账用户5383 追问 2024-04-15 14:32

所得税费用不好计算,是安装25000还是25000-17000=8000这个数据做

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齐红老师 解答 2024-04-15 14:32

是25000-17000=8000这个数据做的呢。

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你好弥你好,弥补亏损的是不用这么做的,不用做账。
2024-04-15
对的 要结转到利润分配未分配利润
2023-05-25
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-29
是,这道题有递延所得税的问题,但是题目没考虑,我算出来和你的一样 我觉得原因可能是,题目里要有句话,未来有充足证据表明可以盈利来利用这个递延所得税资产,才会让你想到还有递延所得税的因素
2020-08-16
借:管理费费用对应的科目 贷:以前年度损益调整        应交税费-应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-20
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