75000的免税发票正确,就是在这里面填写。它出现提示你应该是减免明细表没有填写减免明细表,最后一行选择免税性质,然后在最后一行第一列第三列填写75000,最后一列最后一行75000×3%。
老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
想问一下老师,至从4月份起,那个小规模纳税人的普票就直接开免税的发票。如我6月份开了一张5万的普票,在填写申报表时,填了5万元,它下面就出现了本月免税额为1500元。那我在填写分录时,怎么做呢?我已做了,借:应收帐款5万,贷:主劳业务收入5万元,因为对方只付5万元,不付税款了
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师,我企业是一般纳税人,4月份里收到一张原材料发票含税5万元,我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候,供应商把这张发票红冲了,现在又重新开了一张给我。 老师,4月、5月,6月的这每个环节我该怎么处理这账务?
免税性质 鲜活肉蛋的那里就是你需要选择的免税性质 具体的选择哪一个,你看你单位的业务那个位置是你需要填写的。然后,后面填写你的销售额。
老师是在这里填的吗?红色框那里填的吗
是的对的,在这里面选择
老师我是物流运输行业不知道应该选择什么
你好,你享受的是哪一个政策免税呀?
老师我刚进这个行业你清楚,物流运输行业
物流运输是国际的还是国内的?国内的没有免税政策
国内运输行业,
没有免税政策,这个是不是开错了?如果是开错了的话,免税性质先选择其他吧。这个月宏冲再重新开。你这个很有可能税务局会要求你们补税的。
老师我这个可以改成这样吗,不免税直接填在第一个可以吗?
可以的,可以这么做的。