您好, 你是什么原因要改了

老师,年报和第四季度财务报表是一样的吧?(我第四季度有什么差错,可以更正完在上传年报里去)第四季度的报表我还用修改吗?
请问老师,2022年第四度的所得税季报总资产余额与财务报表总资产余额对不上,有影响吗?若需要修改,现在可以修改2022第四季度的所得税季报吗?
老师,我这边一月申报21年第四季度预缴企业所得税申报表,收入金额填多了,我现在报年度报表,按照实际收入来填,去年季报收入需要再回去修改吗,我去年财务报表和年度报表都已经修改过。就是去年第四季度预缴企业所得税没修改,这个影响吗
老师,如果我现在作废22年第四季度的报表,重新申报争取的,并且影响22年季度报税时交的所得税,那22年第四季度的所得税申报表需要去修改吗
老师,22年的年修改过利润表,和第四季度的利润表不符,需要去更正吗?不更正会影响23年以后的报表吗?
我们是一般纳税人 有进项发票 客户要求不开票要扣税点,几个点合适呢
请问,发生会议接待服务,服务时间是2026年03月,合同约定收款时间是2026年06月,那么纳税义务发生时间应该是什么时候?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
员工乘坐的动车票可以开公司的名字吗? 公司员工报销个人名字的动车票,财务要求重新开公司的名字。
老师,你好,请教下开租赁发票的是不是小规模纳税人的话就5%税率,一般纳税人就9%?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
老师,酒店内账怎么做
老师,请问查询小规模纳税人升为一般纳税人额度还有多少?这个时间段如何选择
项目回票,我们收到的进项发票植苗和台湾草开票是免税的,那我们公司收到这个发票可以抵税吗?
请问:月度缴交附加税费(城建税,教育费附加,地方教育费附加)前必须先计提此附加税的吗?如果我公司在月初缴交了附加税费,月末再直接结转,这样处理可以的吗?
前会计把资产负债表的应交税费做到了应付利润,是负数,她说是待抵扣的进项
可以的, 这个没有关系的
前面的账没有做错吧
有问题把 反正很乱 我不晓得怎么调哦 我现在没有时间调
请问 待抵扣的进项每个月都要做嘛? 应该如何做分录呀?
你认证了,有进项就要做的
我还没认证,还有14万进项 这部分需要处理 应该如何处理
计入应交税费-待认证就可以了
这是借啥贷啥呀
借:成本或费用
应交税费-待认证
贷:银行存款
没有支付 这个可以不做吗 就是待认证 有但是没做这个账务处理可以吗? 只提现未交税费?
这个你是想怎么做了?
这样做 对嘛?
是的, 是的,就是这样做的
可以只做 下面这个分录吗 借方 进项税 贷方 待认证
不可以,前面那笔也要做的