你好 借管理费用 贷应付薪酬 借应付薪酬 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

老师好,请问公司股东(非法人)把钱转到公司账户,然后再从公司账户给员工发工资,应该如何写会计分录呢?
公司账户冻结,缴纳社保与发放工资都是从法人私卡转我微信缴纳社保与发放工资,公司两个人缴纳社保,其中只给一个人发放工资,请问计提与发放工资的会计分录怎么做?
老师,这样的,我们公司法人的私卡我们平时要转钱给别人,就是通过公账转到法人私卡,再从法人私卡转给别人,银行上周给我们锁了,说我们怕洗钱,刚刚去解了锁,喊我们以后不准这样转钱了,我们该怎么办老师
老师,您好,我们建筑行业的,给工人发工资没有用公户发,都是转给法人,然后法人按照工资表微信发给工人,这样可以么?
老师好:我们公司发工资从公司户转到法人私人卡后,法人老板以微信的方式再转发给员工,怎么会计分录呀?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
哦哦、好的,谢谢老师!
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