没错,是可以这么来调整的。

老师,2月份有笔账是借:银行存款 贷:其他应收款—张三 现在发现做错了,这笔钱应该是入应付账款——A公司,现在应该怎么做分录才是正确的调整??
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
老师,请问2023年4月有一笔账入错了贷方。贷方是其他应付款-小张,录入时贷方记到了:其他应付款-小李。现在才发现,可以在2024年4月的记账凭证来做调整吗?借:其他应付款-小李:8000。贷:其他应付款-小张8000。谢谢您的解答!
老师好,2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向,当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出,贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出,贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整,是哪里做错了?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?