你好,同学,正常 我们实际工作中也是按不含税申报的
我们是一般纳税人建筑公司,本月开票价税合计20万,增值税简易计税,不含税销售额194174.76,建设工程合同的印花税计税依据按20万还是194174.76
请问老师,我们是个装修工程的总包方,和其中一个公司签了个楼梯栏杆的制作安装合同,对方包工包料,对方给开的是1%的金属材料发票,请问这个按什么报印花税?是买卖合同还是承揽合同还是建设工程合同?
老师请问下,我是建筑企业,主营是工程分包,本月开票500万,在缴印花税时分建设工程合同和买卖合同,建设工程合同我是按销售额的不含税额填写的,请问买卖合同应该怎么填?
老师请问下,我是建筑企业,主营是工程分包,本月开票建筑工程发票500万,在缴印花税时分建设工程合同和买卖合同,建设工程合同我是按销售额的不含税额填写的,请问买卖合同应该怎么填?是安进项发票的那个金额填吗?再个体工商户买的材料开的普票要不要加上去?
老师您好,我是一般纳税人建筑设备租赁公司,我现在开票有开经营租赁的发票,还有建筑服务的发票,申报印花税的时候租赁合同就按经营租赁的金额填写,买卖合同是不是要填写建筑服务的发票金额呢
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
请问买卖合同怎么计算数字?
就是你们合同金额,同学
哪个合同的金额?是我们的分包合同还是购入原材料的合同?还是两个相加?
分包是建筑合同,按建筑工程合同申报印花税 采购,按买卖合同申报印花税