你好,,这样子不符合权责发生制。
请问老师 分摊下个月的房租费可以暂时挂在预付账款,下个月在转销到制造费用可以吗
老师 您好,19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这个做可以吧?
老师好,请问房租签3年合同,每次年按季度支付房租,请问老师,借预付账款,还是借长期待摊费用,摊销时是按每次支付的租金按季度摊销吗?
老师,预付的房租款现在用放到待摊费用吗,还是直接每个月冲减预付账款就行
请问老师 公司房租不计提,在支付当月直接做费用支出可以吗?
老师,超过三年不能确认,也联系不到客户,也没有合同的应付账款是不是可以转营业外收入了?
老师,我们是制造业,制程中有模具,我们的模具制造商开不出模具发票,有100多万,可以让制造商开吗,有风险吗,如果不开,我应该让对方怎么开票,我们怎么做账呢
这个我知道,但是除了一万,人家两个月超出的加起来有五千了,本来是扣3%,现在扣10%人家不同意
老师好,比如公司的差旅费员工已经报销了,如何在电子税务局做个标记说明这张发票已经入账了,以免重复入账
承包工程,1.老板转过来的钱,借银行存款,贷其他应付款。2.购买原材料,借工程物资-钢筋,贷银行存款。借工程物资-水泥,贷银行存款。3.甲方转过来钱,借银行存款贷主营业务收入。2年后才完工,是不是完工了做一笔分录一块结转成本
老师 想咨询一下,就是7月开的票是含税6554元,8月红冲之后再重开了6554元,然后申报8月增值税怎么填数呀
老师,应付账款周期开始2022-01-01,结束2022-12-31,截止到今天9月8日,这个周期怎么算,是欠了多久?
老师,员工上个月没发工资,工资申报也是零,然后这次两个月一起发,那个个税很高啊,这个怎么办呢?
公司一年没经营了 但是今年收到工会经费返还5000元 公司准备注销这5000元打给股东 要申报个税吗
我们是北京企业,企业类型:港澳台合资企业。 为拓展公司业务在澳门租住办公室,对公司进行装修,购买办公家具等,此项行为是否可以?是否可以向澳门付款?是否要设立澳门公司或澳门办事处?
那就是,借,预付账款30000,贷,银行存款30000。分摊到每月时,管理费用10000,预付账款10000,这样做对吗
你好是的,就是这样子做。
老师,如果是季度收房租,收款日开具3个月发票,也需要分摊做账吗?
你好!如果开了发票,按发票来