你好,不是这样做账。正确的分录是 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
通过银行贷款取得专门借款,在费用化期间,专门借款费用的会计分录是:借:财务费用 贷:应付利息还是借:财务费用,银行存款(应收利息)贷:应付利息
6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
老师,本月收到银行贷款,分录:借:银行存款 贷:短期借款-*银行 月末计提贷款利息,借:财务费用-利息费用 贷:应付利息-短期借款利息 这样的操作对着没吗?
收到贷款入账,借银行存款20万 贷其他应付款20万 月底还利息 借财务费用-利息费用600 贷银行存款600 这样做分录可以吗,利息费用没有发票
刚成立的公司,借法人的款分录是借银行存款,贷其他应付款 借的这笔款产生了利息收入,借银行存款,贷财务费用还是应付利息???
如果夫妻离婚,一方专项已经填了100%,另一方是填不上吗,想填50%
请问老师,小规模物业公司,这个月预收了业主明年一年物业费,什么时候确认收入?不用按月确认收入吧?
郭老师,如果夫妻离婚,男方专项附加扣除填子女教育100%,女方还能填50%,汇算会以哪个来算,
我们没有仓管,各提交人就是部门负责人也是仓管, 总觉得这个流程图不全面, 我们既有先票后款的,也有后票先款,也有报销人垫付的,也有只提交采购,后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改?
老师你好我单位是个体户,申报代扣代缴显示这个,是哪里出问题了
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
凭证没有过账会有什么影响
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗?
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费,不分车间,只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万,并核销3月电费15万,后又计提4月电费20万,制造费用中电费余额25万,请问我分配本月制造费用电费,需要将4月计提的20万按4月工时分配,并且将3月电费差额5万按3月工时分配,还是直接把余额25万按4月工时分配