你好!不可以的。不能抵扣
老师,我们企业有出口和内销,出口的是自产生物柴油免税不退税,内销的是随着自产生物柴油生产出来的副产品。那我们的进项税应该怎么处理呢,都可以抵扣吗
生产企业新增出口业务,内销大于外销,出口生成的免抵税额,是抵减内销的增值税的,抵的时候,一般会生成在增值税报表的哪个表,哪一行?
请问,我是生产企业,出口了一批货物。不打算退税,只享受免税。那我出口货物对应的原材料专票,可以抵减内销产生的增值税吗?
我们是出口生产企业,出口免税的可以抵减内销的不
我们生产出口企业视同内销货物免抵退抵减内销怎么处理呢
携程分账的手续费,开票开的是服务费,入财务费用手续费可以吗
空白发票丢失了,税局罚款吗
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
发现去年有一笔收入金额错误,少记了,现在应该怎么处理
老师,为什么债务筹资会稳定公司的控制权呢,大白话给我讲讲呗,谢谢
老师,所得税报表,收入,今年是负数发票,收入为负数,所得税也成了负数了。这咋弄呀?
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
请问一下印花税怎么计提
请问一哈,开具干香菇,木耳的专票和普票几个税点
老师,请问公司的车给别人碰了,对方修的车费用可以开给公司吗?
那我们管理员说可以,
就是报关单的免税外购处理不能退的,管理员说可以来抵减内销的销售税额
说是通过免抵退税来计算抵减
你好!直接抵扣是不可以。但是申报表上,确实会减去。因为申报表是显示最终交多少
你指的申报表是出口退税的申报表吗
你好!就是税务局的增值税申报表
那还需要去出口退税进行申报退税不?
你好!是的,是需要的
但是外购免税不是不能去出口退税进行申报吗,管理员不让的吗,只能申报可以出口的商品吗?
你好!你不是实际生产吗?
不是生产的,是外购的材料再买出去的
我们有生产的材料,也有外购直接卖出去的材料
你好!你现在是问哪一部分业务?外购的,商贸这一块只免税不退税
我问的是我们生产型出口企业,报关单上有外购的要作免税处理,本身不能退的这部分,也要去进行出口退税申报,进行退税吗?
你好!这样问就清楚多了,这个不需要
不需要申报退税的话,那这部分怎么去抵减内销的部分呢
你好!他这个是免税不退税。 直接免税,就不能抵扣进项税了。除非你视同内销
直接免税申报时候就是在出口哪你免税申报,视同内销就可以用进项抵吗
你好!是的。就是这样理解。
我们管理员说的内销抵减是那种情况
你好!应该就是我上面说的视同内销货物