你好!不可以的。不能抵扣

生产企业新增出口业务,内销大于外销,出口生成的免抵税额,是抵减内销的增值税的,抵的时候,一般会生成在增值税报表的哪个表,哪一行?
请问,我是生产企业,出口了一批货物。不打算退税,只享受免税。那我出口货物对应的原材料专票,可以抵减内销产生的增值税吗?
我们是出口生产企业,出口免税的可以抵减内销的不
我们生产出口企业视同内销货物免抵退抵减内销怎么处理呢
我们生产出口企业视同内销货物免抵退抵减内销怎么处理呢
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
那我们管理员说可以,
就是报关单的免税外购处理不能退的,管理员说可以来抵减内销的销售税额
说是通过免抵退税来计算抵减
你好!直接抵扣是不可以。但是申报表上,确实会减去。因为申报表是显示最终交多少
你指的申报表是出口退税的申报表吗
你好!就是税务局的增值税申报表
那还需要去出口退税进行申报退税不?
你好!是的,是需要的
但是外购免税不是不能去出口退税进行申报吗,管理员不让的吗,只能申报可以出口的商品吗?
你好!你不是实际生产吗?
不是生产的,是外购的材料再买出去的
我们有生产的材料,也有外购直接卖出去的材料
你好!你现在是问哪一部分业务?外购的,商贸这一块只免税不退税
我问的是我们生产型出口企业,报关单上有外购的要作免税处理,本身不能退的这部分,也要去进行出口退税申报,进行退税吗?
你好!这样问就清楚多了,这个不需要
不需要申报退税的话,那这部分怎么去抵减内销的部分呢
你好!他这个是免税不退税。 直接免税,就不能抵扣进项税了。除非你视同内销
直接免税申报时候就是在出口哪你免税申报,视同内销就可以用进项抵吗
你好!是的。就是这样理解。
我们管理员说的内销抵减是那种情况
你好!应该就是我上面说的视同内销货物