你好,在附加税那个表上有免抵税额,计算后上缴的对应的附加税会在在39.40.41栏显示。
生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?生产企业增值税主表第7栏免抵退办法出口的销售额是系统自动生成还是手动填写?
请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
老师,请教一个问题,在操作生产企业离线版申报软件时,会有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵税额,,这个期末留抵税额要填什么数?(我们企业一直内销大于外销,今年新增加出口业务),每期都交增值税,所以,我的理解是没有期末留抵税额,所以填了0,但是这样,就一直生成的都是免抵税额,在增值税申报表中没有可以抵减销项的数据,是不是我填错了?
想问个出口内销大于外销的问题,出口生成的免抵税额,是抵减内销的增值税的,抵的时候,一般会生成在增值税报表的哪个表,哪一行?
生产企业新增出口业务,内销大于外销,出口生成的免抵税额,是抵减内销的增值税的,抵的时候,一般会生成在增值税报表的哪个表,哪一行?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
我看到了,附表五,附加税表的8,9,10行,写的是当期新增/上期结存/结转下期可用于扣除的留抵税额,是不是会生成在这几行上,上期有多交免抵税额的附加税,但是没有找到增值税报表有地方显示出来,就觉得怪怪的
你好,增值税报表上没有免抵税额的,只有下面有你交的附加税。 你附加税计税依据那里有显示你的免抵税额
哈哈,是的,找到了,在计税依据里,有,增值税免抵税额
但是,这个免抵税额,不是说要抵减销项税的吗?主表没有显示,也看不到有参与的应交增值税的计算,那就不能减少应交增值税了,还多交了附加税,是不是
你好,免抵税额不抵减销项税的。
还这样的吗?好吧,谢谢老师耐心的教我,谢谢你
是的哈,免抵税额是和你的增值税留抵税额比较后,得出的金额,和销项税没有直接关系。