你好可以的 可以这么做的
老师,去年10月至12月份的发票,1月份才报销,可以在汇算清缴的时候放到去年的费用去吗,12月拿到发票怎么做账
去年12月份的发票可以在今年1月份报销吗?汇算清缴时要把去年12月份的发票从今年成本费用中扣除吗?
2022年的成本发票10-12月开的,现在记到1月份,2023年所得税汇算清缴要剔除去吗
明年汇算清缴前收到的成本发票,是做到12月份吗?还是说12月份暂估成本,来的发票放到2024年,冲成本就可以?
2023年12月份开了500万发票,成本票不够。我现在暂估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗?还是可以直接用到2023年成本里面
2025年10月增值税申报,七月至九月未开销项发票,九月收到两张进项发票,10月申报时,这两张进项发票是全部做勾选认证还是不进行勾选认证,哪个更稳妥
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
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经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
那账上怎么做?是做到去年12月份还是今年?
用利润分配未分配利润来做。
做到今年企业利润分配,未分配利润贷银行存款。如果你去年没有赞,估。
去年没暂估,直接做利润分配一未分配利润,贷其他应付款,没暂估导致多交税了,然后报税时财务报表的成本和汇算清缴时的成本对不上有风险吗
汇算清缴的时候,纳税调减单独在纳税调整明细表里面填写,不修改财务报表,也不直接填写你的利润。
1月份收到发票做账了,现在4月还可以调账吗
1月份收到发票做账了,现在4月还可以调账吗
你好可以可以调整的
工程施工未结转成本,怎么调分录
去年的借以前年度损益调整贷工程施工 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
小企业会计准则
借利润分配未分配利润贷工程施工
直接在4月份调吗?第一季度企业所得税的季初资产总额怎么算
对的 去年12月末的资产
老师2024年第一季度是亏损的,去年有利润,2023年的汇算清缴还没申报,先申报2024年第一季度申报表有影响吗?
那就不允许弥补亏损的。
你的意思是可以先申报2024年第一季度的,然后再汇算2023的,没影响,这两个亏损可以留到以后年度用是吗
你好,对的是的,只能第二季度开始弥补亏损。
老师去年有两张发票开在1月份,1月份做账了1张,然后调账,另一张没做账现在做到4月份里,借利润分配一未分配利润贷应付账款,摘要咋写??
补做某某账务处理或者调整某某账务处理。